Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«24» мая 2019 г.

№ 180-п

гп Северо-Енисейский

 

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»

 

В целях уточнения бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 640 - п; от 31.01.2014 № 37 - п; от 28.02.2014 № 79 - п; от 25.04.2014 № 152 - п; от 08.05.2014 № 170 -п; от 03.06.2014 № 236 - п; от 22.07.2014 № 341 - п; от 08.09.2014 № 437 - п; от 28.11.2014 № 589 - п; от 22.12.2014 № 661 - п; от 24.12.2014 № 677 - п; от 19.01.2015 № 9 – п; от 20.02.2015 № 51 - п; от 01.04.2015 № 91 - п; от 15.05.2015 № 155 - п; от 24.06.2015 № 308 – п; 13.07.2015 № 385 – п; от 27.08.2015 № 510 – п; от 28.09.2015 № 596 – п; от 13.11.2015 № 685 – п; от 08.12.2015 № 785 - п; от 17.12.2015 № 822 - п; от 25.02.2016 № 67 - п; от 06.04.2016 № 172 - п; от 29.04.2016 № 238 - п; от 10.06.2016 № 369 – п; от 30.06.2016 № 429-п; от 28.07.2016 № 510-п; от 02.09.2016 № 592-п; от 07.10.2016 № 680-п, от 11.11.2016 №751-п, от 14.12.2016 № 865-п; от 09.02.2017 № 36-п; от 30.03.2017 № 109-п, от 04.05.2017 № 167-п, от 19.05.2017 № 185-п, от 14.06.2017 № 227-п, от 05.07.2017 № 257-п, от 20.07.2017 № 294-п, от 08.08.2017 № 315-п; от 21.09.2017 № 361-п; от 12.10.2017 № 391-п, от 01.11.2017 № 414-п; от 28.11.2017 №456-п; от 05.12.2017 № 470-п, от 25.12.2017 № 515-п; от 25.12.2017 № 516-п; от 19.01.2018 № 16-п; от 06.03.2018 г № 72-п; от 26.03.2018 г № 90-п; от 17.04.2018 г № 114-п; от 08.05.2018 г № 146-п; от 18.05.2018 г № 158-п; от 05.06.2018 г № 173-п; 07.06.2018 г №177-п, от 09.07.2018 № 211-п; от 31.07.2018 № 231-п; от 10.08.2018 № 251-п; от 17.08.2018 № 264-п; от 27.09.2018 № 307-п; от 05.10.2018 № 327-п; от 17.10.2018 № 339-п; от 24.10.2018 № 345-п; от 01.11.2018 № 357-п; от 06.11.2018 № 371-п; от 23.11.2018 № 405-п; от 11.12.2018 № 426-п; от 18.12.2018 № 454-п; от 29.12.2018 № 493-п; от 30.01.2019 № 28-п; от 05.03.2019 № 74-п; от 06.03.2019 № 83-п; от 08.04.2019 № 105-п; от 30.04.2019 № 157-п;) (далее - постановление) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования Программы составит – 1 098 656 444,36 рублей

в том числе по годам:

2014 год – 91 531 829,66 рублей;

2015 год – 132 099 060,07 рублей;

2016 год – 133 350 626,31 рублей;

2017 год – 132 462 439,41 рублей;

2018 год – 144 651 623,88 рублей;

2019 год – 145 392 594,41 рублей;

2020 год – 192 089 285,31 рублей;

2021 год – 127 078 985,31 рублей.

За счет средств районного бюджета:

2014 год – 91 113 580,60 рублей;

2015 год – 131 717 360,07 рублей;

2016 год – 132 363 143,37 рублей;

2017 год – 119 614 818,91 рублей;

2018 год – 116 723 955,24 рублей;

2019 год – 126 224 512,97 рублей.

2020 год – 191 814 585,31 рублей;

2021 год – 126 804 285,31 рублей.

Итого – 1 036 376 241,78 рублей.

За счет средств краевого бюджета:

2014 год – 418 249,06 рублей;

2015 год –124 900,00рублей;

2016 год – 333 300,00 рублей;

2017 год – 12 591 320,50 рублей;

2018 год – 27 210 597,44 рублей;

2019 год – 14 011 381,44 рублей;

2020 год – 124 700,00 рублей;

2021 год – 124 700,00 рублей.

Итого – 54 939 148,44 рублей.

За счет средств федерального бюджета:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 6 800,00 рублей;

2016 год – 256 600,00 рублей;

2017 год – 6 300,00 рублей;

2018 год – 57 000,00 рублей;

2019 год – 5 006 700,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей.

Итого – 5 333 400,00 рублей.

За счет внебюджетных источников:

2014 год – 0,00рублей;

2015 год – 250 000,00рублей;

2016 год – 397 582,94 рублей;

2017 год – 250 000,00 рублей;

2018 год – 660 071,20 рублей;

2019 год – 150 000,00 рублей;

2020 год – 150 000,00 рублей;

2021 год – 150 000,00 рублей.

Итого – 2 007 654,14рублей.

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:

         а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит – 88 475 433,35 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 37 296 939,35 рублей;

2020 год – 25 589 247,00 рублей;

2021 год – 25 589 247,00 рублей.

За счет средств районного бюджета:

2019 год – 28 560 169,91 рублей;

2020 год – 25 464 547,00 рублей;

2021 год – 25 464 547,00 рублей.

Итого – 79 489 263,91 рублей.

За счет средств краевого бюджета:

2019 год – 3 730 069,44 рублей;

2020 год –124 700,00рублей;

2021 год – 124 700,00 рублей

Итого – 3 979 469,44 рублей.

За счет средств федерального бюджета:

2019 год –5 006 700,00 рублей;

2020год – 0,00 рублей;

2021 год –0,00 рублей.

Итого – 5 006 700,00 рублей.

За счет внебюджетных источников:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей.

Итого – 0,00 рублей

б) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»:

а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 233 887 034,63 рублей,

в том числе:

2019 год – 62 234 861,81 рублей;

2020 год – 118 331 236,41 рублей;

2021 год – 53 320 936,41 рублей.

За счет средств районного бюджета:

2019 год – 53 057 931,81 рублей;

2020 год – 118 181 236,41 рублей;

2021 год – 53 170 936,41 рублей.

Итого – 224 410 104,63 рублей.

За счет средств краевого бюджета:

2019 год – 9 026 930,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей.

Итого – 9 026 930,00 рублей.

За счет средств федерального бюджета:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей.

Итого – 0,00 рублей.

За счет внебюджетных источников:

2018 год – 150 000,00 рублей;

2019 год – 150 000,00 рублей;

2020 год – 150 000,00 рублей.

Итого – 450 000,00 рублей

б) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) в приложении №6 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы

составит 54 650 960,90 рублей,

в том числе:

2019 год – 17 731 406,90 рублей;

2020 год – 18 459 777,00 рублей;

2021 год – 18 459 777,00 рублей.

За счет средств федерального бюджета:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей.

Итого – 0,00 рублей.

За счет средств краевого бюджета:

2018 год –0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей.

Итого –0,00 рублей.

За счет средств районного бюджета:

2019 год – 17 701 364,90 рублей;

2020 год – 18 459 777,00 рублей;

2021 год – 18 459 777,00 рублей.

Итого –54 620 918,90 рублей.

 

б) приложение №2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник».

 

 

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района                                               А.Н. Рябцев




Приложение № 1

к Постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «24» 05.2019 г. № 180-п

(Новая редакция Приложения № 1 к

муниципальной программе «Развитие

культуры» утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 564 – п)

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

 

 

№п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС)

Код бюджетной классификации

2019 год

2020 год

2021 год

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программ

ма

"Развитие культуры"

всего расходные обязательства по программе

445

Х

Х

Х

145 392 594,41

192 089 285,31

127 078 985,31

464 560 865,03

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

Х

Х

141 061 653,21

127 078 985,31

127 078 985,31

395 219 623,83

Администрация Северо-Енисейского района

441

Х

Х

243

4 330 941,20

65 010 300,00

0,00

69 341 241,20

2

Подпрог

рамма 1

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

37 296 939,35

25 589 247,00

25 589 247,00

88 475 433,35

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

Х

Х

34 430 318,15

25 589 247,00

25 589 247,00

85 608 812,15

Администрация Северо-Енисейского района

441

08 01

Х

Х

2 866 621,20

0,00

0,00

2 866 621,20

3

Подпрог

рамма 2

Поддержка искусства и народного творчества

всего расходные обязательства

 

 

 

 

62 234 861,81

118 331 236,41

53 320 936,41

233 887 034,63

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

07 03

Х

Х

60 770 541,81

53 320 936,41

53 320 936,41

167 412 414,63

Администрация Северо-Енисейского района

441

08 01

Х

243

1 464 320,00

65 010 300,00

0,00

66 474 620,00

4

Подпрог

рамма 3

Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района

всего расходные обязательства по мероприятию

28 129 386,35

29 709 024,90

29 709 024,90

87 547 436,15

в том числе по ГРБС

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 04

28 129 386,35

29 709 024,90

29 709 024,90

87 547 436,15

Администрация Северо-Енисейского района

441

08 04

5

Подпрог

рамма 4

Обеспечение реализации

муниципальной программы

всего расходные обязательства по мероприятию

17 731 406,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 650 960,90

в том числе по ГРБС

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 04

Х

Х

17 731 406,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 650 960,90

Администрация Северо-Енисейского района

441

08 04




Приложение № 2

к Постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «24» 05.2019 г. № 180-п

(Новая редакция Приложения № 2 к

муниципальной программе «Развитие

культуры» утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 564 – п)

 

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района

 

 

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа

Развитие культуры

Всего

145 392 594,41

192 089 285,31

127 078 985,31

464 560 865,03

 

в том числе:

 

федеральный бюджет

5 006 700,00

0,00

0,00

5 006 700,00

 

краевой бюджет

14 011 381,44

124 700,00

124 700,00

14 260 781,44

 

бюджет района

126 224 512,97

191 814 585,31

126 804 285,31

444 843 383,59

 

внебюджетные источники

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

2

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

Всего

37 296 939,35

25 589 247,00

25 389 247,00

88 475 433,35

в том числе:

федеральный бюджет

5 006 700,00

0,00

0,00

5 006 700,00

краевой бюджет

3 730 069,44

124 700,00

124 700,00

3 979 469,44

бюджет района

28 560 169,91

25 464 547,00

25 464 547,00

79 489 263,91

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма 2

Поддержка искусства и народного творчества

Всего

62 234 861,81

118 331 236,41

53 320 936,41

233 887 034,63

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

9 026 930,00

0,00

0,00

9 026 930,00

бюджет района

53 057 931,81

118 181 236,41

53 170 936,41

224 410 104,63

внебюджетные источники

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

4

Подпрограмма 3

Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений

Всего

28 129 386,35

29 709 024,90

29 709 024,90

87 547 436,15

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

1 224 340,00

0,00

0,00

1 224 340,00

бюджет района

26 905 046,35

29 709 024,90

29 709 024,90

86 323 096,15

внебюджетные источники

5

 

 

 

Подпрограмма 4

 

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

17 731 406,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 650 960,90

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

30 042,00

бюджет района

17 701 364,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 620 918,90

внебюджетные источники

 




Приложение № 3

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «24» 05.2019 г. № 180-п

(Новая редакция Приложения № 2 к

подпрограмме 1 «Сохранение культурного

наследия» муниципальной

программы «Развитие культуры»

утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 29.10.2013 № 564 – п)

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на 2019-2021 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель подпрограммы 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Северо-Енисейского района

2

Итого по подпрограмме 1

37 296 939,35

25 589 247,00

25 589 247,00

88 475 433,35

 

3

Задача 1: развитие библиотечного дела

4

Итого по задаче 1

30 663 800,25

20 123 060,00

20 123 060,00

70 909 920,25

 

5

1.1.              Проведение циклов мероприятий культурно-досугового характера

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0810082300

611

298 040,00

398 040,00

398 040,00

1 094 120,00

Не менее 520 мероприятий в год с охватом не менее 7500 участников

6

1.2 Комплектование библиотечного фонда

445

08 01

0810082310

611

400 000,00

600 000,00

400 000,00

1 400 000,00

Не менее 1000 экземпляров периодических изданий Не менее 2800 единиц новых поступлений книг.

 

445

08 01

0810082310

612

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

7

1.3.Создание информационных центров в библиотеках района

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0810082320

611

406 560,00

406 560,00

406 560,00

1 219 680,00

Поддержание деятельности информационных центров , созданных в библиотеках района (Услуги Интернет)

8

1.4. Модернизация библиотек района

445

08 01

0810082340

611

13 500,00

13 500,00

13 500,00

40 500,00

Программное обслуживание «Ирбис», предоставление доступа потребителей к базе данных (электронный каталог)

9

1.5.Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление государственными финансами» в части комплектования библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»

445

08 01

08100S5110

611

200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

Подписка на периодические печатные издания, не менее 300 экземпляров периодических изданий.

10

1.6. Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

445

08 01

08100L5190

612

32 543,16

0,00

0,00

32 543,16

Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год

11

1.7.Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

445

08 01

0810074880

612

106 692,63

124 700,00

124 700,00

356 092,63

Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год

12

1.8.Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

445

08 01

08100S4880

612

35 564,21

41 600,00

41 600,00

118 764,21

Комплектование библиотечного фонда. Не менее 2500 экземпляров в год

13

1.9. Софинансирование расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

445

08 01

08100S7450

612

22 447,20

0,00

0,00

22 447,20

Проведение текущего ремонта в помещении центральной районной и детской библиотеки. Создание комфортных условий пребывания посетителей библиотеки и работников. Увеличение числа посетителей не менее чем на 0,5 % в год

14

1.10.Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

445

08 01

0810077450

612

1 323 687,34

0,00

0,00

1 323 687,34

15

1.11. Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

445

08 01

0810010490

611

1 817 034,00

0,00

0,00

1 817 034,00

Повышение заработной платы работникам основного и административно-управленческого персонала сферы «культура» не ниже 61 761,60 рублей.

16

1.12.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

445

0801

081А154540

612

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура»

17

1.13. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система», в том числе:

17 279 110,51

17 738 660,00

17 738 660,00

52 756 430,51

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная библиотечная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 17,75 штатных единиц, , улучшение материально-технической базы учреждения

18

1.13.1.Оплата труда и начисления на оплату труда

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0810188000

611

13 078 819,71

13 512 624,00

13 512 624,00

40 104 067,71

 

19

1.13.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

445

08 01

0810188001

611

900,00

900,00

900,00

2 700,00

20

1.13.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе

445

08 01

0810188010

612

438 000,00

438 000,00

438 000,00

1 314 000,00

 

21

1.13.4.Расходы, связанные со служебными командировками

445

08 01

0810188020

611

140 260,00

140 260,00

140 260,00

420 780,00

 

22

1.13.5.Услуги связи

445

08 01

0810188030

611

101 432,00

101 432,00

101 432,00

304 296,00

23

1.13.6.Транспортные услуги

445

08 01

0810188040

611

47 770,00

87 770,00

87 770,00

223 310,00

24

1.13.7.Коммунальные услуги

445

08 01

0810188050

611

1 715 499,00

1 683 915,00

1 683 915,00

5 083 329,00

25

1.13.8. Работы, услуги по содержанию имущества

445

08 01

0810188060

612

322 324,80

0,00

0,00

322 324,80

 

26

1.13.9. Работы, услуги по содержанию имущества

445

08 01

0810188061

611

263 653,00

295 237,00

295 237,00

854 127,00

 

27

 

1.13.10.Прочие расходы

445

08 01

0810188070

611

530 720,00

530 720,00

530 720,00

1 592 160,00

445

08 01

0810188070

612

310 000,00

0,00

0,00

310 000,00

28

1.13.11.Увеличение стоимости основных средств

445

08 01

0810188080

612

0,00

567 192,00

567 192,00

1 134 384,00

29

1.13.12.Увеличение стоимости материальных запасов

445

08 01

0810188090

611

329 732,00

380 610,00

380 610,00

1 090 952,00

30

1.14. Капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки МУ «ЦБС» по ул. Ленина, 52 гп Северо-Енисейский

441

08 01

0810080487

243

2 866 621,20

0,00

0,00

2 866 621,20

Улучшение качества предоставляемых услуг населению. Увеличение числа посещений.

31

1.15. Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района

 

 

441

08 01

0810080215

243

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

 

32

1.16. Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района

441

08 01

0810080216

243

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

 

33

Задача 2: развитие музейного дела

34

Итого по задаче 2

6 633 139,10

5 466 187,00

5 466 187,00

17 565 513,10

 

35

2.1. Создание временных экспозиций и выставок.

Отдел культуры администрации

445

08 01

0810082360

611

95 100,00

150 710,00

150 710,00

452 130,00

Не менее 10 временных выставок в год, не менее 4 выездных выставок

36

2.2. Проведение поисково-исследовательских экспедиций

Северо-Енисейского района

445

08 01

0810082380

611

0,00

121 923,00

121 923,00

243 846,00

Проведение поисково-исследовательских экспедиций в целях пополнения музейного фонда не менее 1 в год с участием школьников не менее 12 человек

37

2.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

445

08 01

0810077450

611

79 708,10

0,00

0,00

79 708,10

Приобретение компьютерного оборудования для нужд учреждения с целью замены устаревшего. Улучшения качества предоставляемых услуг, создание электронного каталога.

38

2.4.Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

445

08 01

0810010490

611

385 240,00

0,00

0,00

385 240,00

Повышение заработной платы работникам основного и административно-управленческого персонала сферы «культура» не ниже 61 761,60 рублей

39

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе:

6 073 091,00

5 193 554,00

5 193 554,00

16 460 199,00

Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», в том числе содержание 4 штатных единиц сотрудников, улучшение материально-технической базы учреждения

40

2.5.1.Оплата труда и начисления на оплату труда

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0810188100

611

3 052 673,00

3 130 946,00

3 130 946,00

9 314 565,00

41

2.5.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

445

08 01

0810188101

611

900,00

900,00

900,00

2 700,00

42

2.5.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе

445

08 01

0810188110

612

270 000,00

270 000,00

270 000,00

810 000,00

43

2.5.4.Расходы, связанные со служебными командировками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

08 01

0810188120

611

83 550,00

83 550,00

83 550,00

250 650,00

44

2.5.5.Услуги связи

445

08 01

0810188130

611

132 040,00

132 040,00

132 040,00

396 120,00

 

45

2.5.6.Транспортные услуги

445

08 01

0810188140

611

55 000,00

55 000,00

55 000,00

165 000,00

46

2.5.7.Коммунальные услуги

445

08 01

0810188150

611

635 214,04

627 400,00

627 400,00

1 890 014,04

47

2.5.8 Расходы на проведение текущего ремонта

445

08 01

0810188160

612

1 052 124,00

0,00

0,00

1 052 124,00

48

2.5.8. Работы, услуги по содержанию имущества

445

08 01

0810188161

611

262 185,96

270 000,00

270 000,00

802 185,96

49

2.5.8.Прочие расходы

445

08 01

0810188170

611

165 224,00

234 553,00

234 553,00

634 330,00

445

08 01

0810188170

612

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

50

2.5.9.Увеличение стоимости основных средств

445

08 01

0810188180

612

10 700,00

154 700,00

154 700,00

320 100,00

51

2.5.10.Увеличение стоимости материальных

запасов

445

08 01

0810188190

611

203 480,00

234 465,00

234 465,00

672 410,00


 

 

Приложение № 4

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «24» 05.2019 г. № 180-п

(Новая редакция Приложения № 2 к

подпрограмме 2 «Поддержка народного

искусства и творчества» муниципальной

программы «Развитие культуры»

утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 29.10.2013 № 564 – п)

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель подпрограммы 2: обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни
обеспечение доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни

2

Итого по подпрограмме 2

62 234 861,81

118 331 236,41

53 320 936,41

233 887 034,63

 

3

Задача 1: Организация деятельности клубных формирований

4

 

Итого по задаче 1

350 000,00

420 000,00

420 000,00

1 190 000,00

 

5

1.1 Гастрольная деятельность народного театра "Самородок", кукольного театра «Чударики», патриотического театра «Костер»

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820082410

611

220 000,00

220 000,00

220 000,00

660 000,00

Показ не менее 4 новых постановок ежегодно

6

1.2. Гастрольная деятельность творческих коллективов

445

08 01

0820080323

611

130 000,00

200 000,00

200 000,00

530 000,00

Гастрольная деятельность коллективов по району и за его пределами. Увеличение числа посетителей мероприятий.

7

Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

8

Итого по задаче 2

52 530 573,81

109 112 608,00

44 102 308,00

205 745 489,81

 

9

2.1. Проведение районного фестиваля "Театральная весна"

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820082440

611

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.

 

10

2.2. Проведение районного фестиваля танца "Праздник Терпсихоры"

445

08 01

0820082450

611

109 000,00

109 000,00

109 000,00

327 000,00

Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.

11

2.3. Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе

445

08 01

0820082510

611

1 775 970,00

794 500,00

794 500,00

3 364 970,00

Ежегодно не менее 200 человек участников мероприятий не менее 400 человек зрителей

12

2.4. Проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка»

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820082530

611

142 381,00

170 000,00

170 000,00

482 381,00

Ежегодно не менее 200 участников мероприятий

13

2.5. Проведение межнационального этно-туристического фестиваля «СЭВЭКИ-Легенды Севера»

445

08 01

0820082540

611

430 000,00

430 000,00

430 000,00

1 290 000,00

Ежегодно не менее 300 человек участников мероприятий не менее 500 человек зрителей

14

2.6. Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка»

 

445

08 01

0820082580

611

495 750,00

741 000,00

741 000,00

1 977 750,00

Ежегодно не менее1000 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей

15

2.7. Проведение районной акции «Североенисейцы-Защитникам Отечества» в рамках празднования Дня Победы

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820082610

611

510 000,00

510 000,00

510 000,00

1 530 000,00

Ежегодно не менее 1800 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей

16

2.8. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы

445

08 01

0820082620

611

590 000,00

590 000,00

590 000,00

1 770 000,00

1500 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей

17

2.9. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня России

445

08 01

0820082630

611

19 500,00

19 500,00

19 500,00

58 500,00

Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей

18

2.10. Проведение мероприятий посвященных Дню памяти и скорби

445

08 01

0820082640

611

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

Ежегодно не менее 150 участников мероприятий

19

2.11. Проведение районного фестиваля «Искусство против наркотиков»

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820080324

611

105 000,00

105 000,00

105 000,00

315 000,00

Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 150 человек зрителей

20

2.12.

Организация выступления Северо-Енисейского района во время празднования масленицы в г. Красноярске в рамках проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года

445

08 01

0820080314

611

216 227,02

0,00

0,00

216 227,02

Увеличение числа участников мероприятия не менее 1000 человек. Выездное мероприятие с целью представления Северо-Енисейского района на международном мероприятии.

21

2.13. Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820010490

611

7 207 926,00

0,00

0,00

7 207 926,00

Обеспечение средней заработной платы основного и административно-управленческого персонала не ниже 61761,6 рублей

22

2.14.Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

445

08 01

0820010310

611

48 033,00

0,00

0,00

48 033,00

Выплаты молодым специалистам – художественному руководителю СДК п.Новая Калами Максимовой Алене Руслановне

23

2.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района", в том числе:

39 296 466,79

40 513 308,00

40 513 308,00

120 323 082,79

 

24

2.14.1.Оплата труда и начисления на оплату труда

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820188000

611

28 889 322,80

29 834 872,18

29 834 872,18

88 559 067,16

Обеспечение деятельности Муниципального

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система», в том числе содержание сотрудников в количестве 46 штатных единиц

25

2.14.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

445

08 01

0820188001

611

4 500,00

4 500,00

4 500,00

13 500,00

26

2.14.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе

445

08 01

0820188010

612

625 000,00

625 000,00

625 000,00

1 875 000,00

27

2.14.4.Расходы, связанные со служебными командировками

445

08 01

0820188020

611

171 000,00

171 000,00

171 000,00

513 000,00

28

2.14.5.Услуги связи

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

08 01

0820188030

611

477 000,00

477 000,00

477 000,00

1 431 000,00

 

29

2.14.6.Транспортные услуги

445

08 01

0820188040

611

270 000,00

270 000,00

270 000,00

810 000,00

 

30

2.14.7.Коммунальные услуги

445

08 01

0820188050

611

6 046 264,05

5 878 651,93

5 878 651,93

17 803 567,91

31

2.14.8.Расходы на проведение текущего ремонта

455

08 01

0820188060

611

255 000,00

377 240,00

377 240,00

1 009 480,00

32

2.14.9.Работы, услуги по содержанию имущества

445

08 01

0820188061

611

660 987,88

828 600,00

828 600,00

2 318 187,88

 

33

2.14.10.Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

445

08 01

0820188070

611

787 363,00

936 333,00

936 333,00

2 660 029,00

 

445

08 01

0820188070

612

664 200,00

0,00

0,00

664 200,00

34

2.14.11.Увеличение стоимости основных средств

445

08 01

0820188080

612

53 840,00

577 300,00

577 300,00

1 208 440,00

35

2.14.12.Увеличение стоимости материальных запасов

445

08 01

0820188090

611

391 989,06

532 810,89

532 810,89

1 457 610,84

36

2.15.Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

445

08 01

0820078400

243

1 262 300,00

0,00

0,00

1 262 300,00

 

Ремонт кровли в здании СДК п.Новая Калами с целью привидения здания в соответствие требованиям эксплуатации

37

2.16.Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»«Капитальный ремонт СДК, ул. Юбилейная, 47, п.Новая Калами»

441

08 01

08200S8400

243

140 020,00

0,00

0,00

140 020,00

Ремонт кровли в здании СДК п.Новая Калами с целью привидения здания в соответствие требованиям эксплуатации

38

2.17. Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района

441

08 01

0820080215

243

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

 

39

2.18. Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района

441

08 01

0820080216

243

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

 

40

2.19.Строительство объекта «Здание районного дома культуры «Металлург», ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский

441

08 01

0820080372

414

0,00

65 010 300,00

0,00

65 010 300,00

Увеличение количества клубных формирований, увеличение численности посетителей. Увеличение численности обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» за счет расширения площадей и введения новых программ

41

2.20.Внебюджетные источники

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

 

Улучшение материально-технической базы учреждения для расширения перечня платных услуг

42

Задача 3: Предоставление услуг дополнительного образования детей в области культуры

43

Итого по задаче 3

9 204 288,00

8 648 628,41

8 648 628,41

26 501 544,82

 

44

3.1. Музыкальная гостинная

 

445

07 03

0820082330

611

12 460,00

52 460,00

52 460,00

117 380,00

Проведение внутришкольных и районных мероприятий, смотров и отчетных концертов

45

3.2

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

07 03

0820077450

611

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

Приобретение компьютерного оборудования для нужд учреждения. Улучшение качества предоставляемых услуг

46

3.3.Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

07 03

0820010480

611

448 671,00

0,00

0,00

448 671,00

Субсидия из бюджета Красноярского края на повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до уровня 64 926,10

47

3.4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Северо-Енисейская детская школа искусств», в том числе:

8 683 157,00

8 596 168,41

8 596 168,41

25 875 493,82

Ежегодное обучение не менее 60 человек учащихся

 

48

3.4.1.Оплата труда и начисления на оплату труда

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

445

07 03

0820188100

611

6 769 568,00

6 809 779,41

6 809 779,41

20 389 126,82

Обеспечение деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Северо-Енисейская детская школа искусств, в том числе содержание сотрудников в

 

количестве 15 штатных единиц

 

49

3.4.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

445

07 03

0820188101

611

900,00

900,00

900,00

2 700,00

50

3.4.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе

445

07 03

0820188110

612

270 000,00

270 000,00

270 000,00

810 000,00

51

3.4.4.Расходы, связанные со служебными командировками

445

07 03

0820188120

611

118 800,00

118 800,00

118 800,00

356 400,00

52

3.4.5.Услуги связи

445

07 03

0820188130

611

116 800,00

116 800,00

116 800,00

350 400,00

53

3.4.6.Транспортные услуги

445

07 03

0820188140

611

90 000,00

100 000,00

100 000,00

290 000,00

54

3.4.7.Коммунальные услуги

445

07 03

0820188150

611

681 683,20

666 055,00

666 055,00

2 013 793,20

55

3.4.8.Расходы на проведение текущего ремонта

445

07 03

0820188160

611

8 890,00

8 890,00

8 890,00

26 670,00

56

3.4.9.Работы, услуги по содержанию имущества

445

07 03

0820188161

611

59 171,80

74 800,00

74 800,00

208 771,80

 

57

3.4.10.Прочие расходы

445

07 03

0820188170

611

265 699,00

313 499,00

313 499,00

892 697,00

 

445

07 03

0820188170

612

185 000,00

0,00

0,00

185 000,00

58

3.4.11.Увеличение стоимости материальных запасов

445

07 03

0820188190

611

116 645,00

116 645,00

116 645,00

349 935,00



Приложение №5

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от «24» 05.2019 г. № 180-п

(Новая редакция Приложения № 2 к

подпрограмме 4 «Обеспечение условий

реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

«Развитие культуры»

утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского

района от 29.10.2013 № 564 – п)

 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

КЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель подпрограммы 4: Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли культура, формирование муниципальной политики в области культуры и искусства, обеспечение прав граждан на реализацию творческого потенциала на доступ к культурным ценностям всем категориям граждан, создание условий для устойчивого развития культуры и искусства.

2

Итого по подпрограмме 4

17 731 406,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 650 960,90

 

3

Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе

4

1.1.Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

445

08 04

0830010310

121

23 074,00

23 074,00

Выплаты с целью повышения заработной платы молодым специалистам – экономисту Отдела культуры

445

08 04

0830010310

129

6 968,00

6 968,00

55455454

1.2.Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района", в том числе:

17 701 364,90

18 459 777,00

18 459 777,00

54 620 918,90

Обеспечение деятельности Отдела культуры

администрации Северо-Енисейского района, в том числе содержание сотрудников в количестве 14 штатных единиц

6

1.2.1.Оплата труда и начисления на оплату труда

Отдел культуры администрации

Северо-Енисейского района

445

08 04

0830289000

121

10 054 897,00

10 855 090,00

10 855 090,00

31 765 077,00

445

08 04

0830289000

129

3 036 579,00

3 278 239,00

3 278 239,00

9 593 057,00

7

1.2.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

445

08 04

0830289001

122

900,00

900,00

900,00

2 700,00

8

1.2.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе

445

08 04

0830289010

122

385 000,00

385 000,00

385 000,00

1 155 000,00

9

1.2.4.Расходы, связанные со служебными командировками

445

08 04

0830289020

122

113 500,00

113 500,00

113 500,00

340 500,00

10

1.2.5.Услуги связи

445

08 04

0830289030

244

341 760,00

341 760,00

341 760,00

1 025 280,00

11

1.2.6.Транспортные услуги

445

08 04

0830289040

244

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

12

1.2.7.Коммунальные услуги

445

08 04

0830289050

244

1 830 873,00

2 358 153,00

2 358 153,00

6 547 179,00

 

13

1.2.8.Расходы на проведение текущего ремонта

445

08 04

0830289060

244

384 038,40

0,00

0,00

384 038,40

 

14

1.2.9.Работы, услуги по содержанию имущества

445

08 04

0830289061

244

486 461,00

493 181,00

493 181,00

1 472 823,00

 

15

1.2.10.Прочие расходы

445

08 04

0830289070

122

3 293,00

0,00

0,00

3 293,00

 

445

08 04

0830289070

244

799 161,00

314 454,00

314 454,00

1 428 069,00

 

445

08 04

0830289070

852

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

 

 

16

1.2.11.Увеличение стоимости основных средств

445

08 04

0830289080

244

0,00

53 500,00

53 500,00

107 000,00

17

1.2.12.Увеличение стоимости материальных запасов

445

08 04

0830289090

244

209 902,50

211 000,00

211 000,00

631 902,50

 

18

1.2.13.Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений

445

08 04

0830289990

831

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

 


Номер:  180-п
Принят:  Рябцев Алексей Николаевич
Публикация:  27.05.2019
Регистрация:  24.05.2019
Файл:  /upload/iblock/3e9/Постан на измен 2405.docx

Возврат к списку