|
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
|
|
«25» декабря 2017 г. |
№ 516-п |
|
гп Северо-Енисейский
|
|
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»
В целях уточнения бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 640 - п; от 31.01.2014 № 37 - п; от 28.02.2014 № 79 - п; от 25.04.2014 № 152 - п; от 08.05.2014 № 170 -п; от 03.06.2014 № 236 - п; от 22.07.2014 № 341 - п; от 08.09.2014 № 437 - п; от 28.11.2014 № 589 - п; от 22.12.2014 № 661 - п; от 24.12.2014 № 677 - п; от 19.01.2015 № 9 – п; от 20.02.2015 № 51 - п; от 01.04.2015 № 91 - п; от 15.05.2015 № 155 - п; от 24.06.2015 № 308 – п; 13.07.2015 № 385 – п; от 27.08.2015 № 510 – п; от 28.09.2015 № 596 – п; от 13.11.2015 № 685 – п; от 08.12.2015 № 785 - п; от 17.12.2015 № 822 - п; от 25.02.2016 № 67 - п; от 06.04.2016 № 172 - п; от 29.04.2016 № 238 - п; от 10.06.2016 № 369 – п; от 30.06.2016 № 429-п; от 28.07.2016 № 510-п; от 02.09.2016 № 592-п; от 07.10.2016 № 680-п, от 11.11.2016 №751-п, от 14.12.2016 № 865-п; от 09.02.2017 № 36-п; от 30.03.2017 № 109-п, от 04.05.2017 № 167-п, от 19.05.2017 № 185-п, от 14.06.2017 № 227-п, от 05.07.2017 № 257-п, от 20.07.2017 № 294-п, от 08.08.2017 № 315-п; от 21.09.2017 № 361-п; от 12.10.2017 № 391-п, от 01.11.2017 № 414-п; от 28.11.2017 №456-п; от 05.12.2017 № 470-п, от 25.12.2017 № 515-п) (далее - постановление) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
|
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
Общий объем финансирования Программы составит – 943 975 772,83,83 рублей в том числе по годам: 2014 год – 91 531 829,66 рублей; 2015 год – 132 099 060,07рублей; 2016 год – 133 350 626,31 рублей; 2017 год – 131 905 530,43 рублей; 2018 год – 139 115 441,00 рублей; 2019 год – 126 082 554,68 рублей. 2020 год – 189 890 730,68 рублей За счет средств районного бюджета: 2014 год – 91 113 580,60 рублей; 2015 год – 131 467 360,07 рублей; 2016 год – 132 363 143,37 рублей; 2017 год – 129 022 985,43ублей; 2018 год – 138 965 441,00 рублей; 2019 год – 125 932 554,68 рублей. 2020 год - 189 740 730,68 рублей Итого – 937 054 991,83 рублей. За счет средств краевого бюджета: 2014 год – 418 249,06 рублей; 2015 год –124 900,00рублей; 2016 год – 333 300,00 рублей; 2017 год – 2 626 245,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. 2020 год – 0,00 рублей Итого – 3 502 694,06 рублей. За счет средств федерального бюджета: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 6 800,00 рублей; 2016 год – 256 600,00 рублей; 2017 год – 6 300,00 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей. 2020 год – 0,00 рублей Итого – 269 700,00 рублей. За счет внебюджетных источников: 2014 год – 0,00рублей; 2015 год – 250 000,00рублей; 2016 год – 397 582,94 рублей; 2017 год – 250 000,00 рублей; 2018 год – 150 000,00 рублей; 2019 год – 150 000,00 рублей. 2020 год – 150 000,00 рублей Итого – 1 347 582,94рублей. |
2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4) в приложении №5 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»:
а) в подразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
|
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 245 278 551,12 рублей, в том числе: 2018 год – 70 956 256,00 рублей; 2019 год – 54 655 997,56 рублей; 2020 год – 119 666 297,56 рублей. За счет средств федерального бюджета: 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей. Итого – 0,00 рублей. За счет средств краевого бюджета: 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей. Итого – 0,00 рублей. За счет средств районного бюджета: 2018 год – 70 806 256,00 рублей; 2019 год – 54 505 997,56 рублей; 2020 год – 119 516 297,56 рублей. Итого – 244 828 551,12 рублей. За счет внебюджетных источников: 2017 год – 150 000,00 рублей; 2018 год – 150 000,00 рублей; 2019 год – 150 000,00 рублей. Итого – 450 000,00 рублей |
б) приложение №2 к подпрограмме 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5) в приложении №7 к муниципальной программе «Развитие культуры», именуемом «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» приложение №2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы Северо-Енисейского района,
первый заместитель главы района А.Н. Рябцев
Приложение № 1
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «25» 12.2017 г. № 516-п
(Новая редакция Приложения № 1 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, в том числе за счет средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников
|
№п/п |
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
план |
план |
план |
Итого на очередной финансовый год и плановый период |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1 |
Муниципальная программ ма |
"Развитие культуры" |
всего расходные обязательства по программе |
445 |
Х |
Х |
Х |
139 115 441,00 |
126 082 554,68 |
189 890 730,68 |
455 088 726,36 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
Х |
Х |
122 974 791,00 |
124 880 430,68 |
124 880 430,68 |
372 735 652,36 |
||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
Х |
Х |
243 |
16 140 650,00 |
1 202 124,00 |
65 010 300,00 |
82 353 150,00 |
|||||
|
2 |
Подпрог рамма 1 |
Сохранение культурного наследия |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
Х |
Х |
Х |
Х |
25 225 766,00 |
27 068 165,80 |
25 866 041,80 |
78 159 973,60 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 01 |
Х |
Х |
25 225 766,00 |
25 866 041,80 |
25 866 041,80 |
76 957 849,60 |
|||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
08 01 |
Х |
Х |
0,00 |
1 202 124,00 |
0,00 |
1 202 200,00 |
|||||
|
3 |
Подпрог рамма 2 |
Поддержка искусства и народного творчества |
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
70 956 256,00 |
54 655 997,56 |
119 666 297,56 |
245 278 551,12 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|||||||||
|
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 01 07 03 |
Х |
Х |
54 815 606,00 |
54 655 997,56 |
54 655 997,56 |
164 127 601,12 |
|||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
08 01 |
Х |
243 |
16 140 650,00 |
0,00 |
65 010 300,00 |
81 150 950,00 |
|||||
|
4 |
Подпрог рамма 3 |
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района |
всего расходные обязательства по мероприятию |
25 844 720,00 |
26 763 666,60 |
26 763 666,60 |
79 372 053,20 |
||||||
|
в том числе по ГРБС |
|||||||||||||
|
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 04 |
25 844 720,00 |
26 763 666,60 |
26 763 666,60 |
79 372 053,20 |
|||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
08 04 |
|||||||||||
|
5 |
Подпрог рамма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
всего расходные обязательства по мероприятию |
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
||||||
|
в том числе по ГРБС |
|||||||||||||
|
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 04 |
Х |
Х |
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
|||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
08 04 |
|||||||||||
Приложение № 2
к Постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «25» 12.2017 г. № 516-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
муниципальной программе «Развитие
культуры» утвержденной
постановлением администрации
Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 564 – п)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Северо-Енисейского района по финансированию по уровням бюджетов
всего с разбивкой по подпрограммам и отдельным мероприятиям
|
|
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого на очередной финансовый год и плановый период |
|
План |
План |
План |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
Всего |
139 115 441,00 |
126 082 554,68 |
189 890 730,68 |
455 088 726,36 |
|
|
в том числе: |
||||||
|
|
федеральный бюджет |
||||||
|
|
краевой бюджет |
||||||
|
|
бюджет района |
138 965 441,00 |
125 932 554,68 |
189 740 730,68 |
454 638 726,36 |
||
|
|
внебюджетные источники |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
450 000,00 |
||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
Сохранение культурного наследия |
Всего |
25 225 766,00 |
27 068 165,80 |
25 866 041,80 |
78 159 973,60 |
|
в том числе: |
|||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||
|
краевой бюджет |
|||||||
|
бюджет района |
25 225 766,00 |
27 068 165,80 |
25 866 041,80 |
78 159 973,60 |
|||
|
внебюджетные источники |
|||||||
|
3 |
Подпрограмма 2 |
Поддержка искусства и народного творчества |
Всего |
70 956 256,00 |
54 655 997,56 |
119 666 297,56 |
245 278 551,12 |
|
в том числе: |
|||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||
|
краевой бюджет |
|||||||
|
бюджет района |
70 806 256,00 |
54 505 997,56 |
119 516 297,56 |
244 828 551,12 |
|||
|
внебюджетные источники |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
450 000,00 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4 |
Подпрограмма 3 |
Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений |
Всего |
25 844 720,00 |
26 763 666,60 |
26 763 666,60 |
79 372 053,20 |
|
в том числе: |
|||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||
|
краевой бюджет |
|||||||
|
бюджет района |
25 844 720,00 |
26 763 666,60 |
26 763 666,60 |
79 372 053,20 |
|||
|
внебюджетные источники |
|||||||
|
5 |
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
|
в том числе: |
|||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||
|
краевой бюджет |
|||||||
|
бюджет района |
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
|||
|
внебюджетные источники |
Приложение № 3
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «25» 12.2017 г. № 516-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 2 «Поддержка народного
искусства и творчества» муниципальной
программы «Развитие культуры»
утвержденной постановлением
администрации Северо-Енисейского
района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
№ п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации программы, (руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Цель
подпрограммы: обеспечение
доступа населения Северо-Енисейского района к культурным благам и участию в
культурной жизни |
|||||||||||
|
2 |
Итого по подпрограмме 2 |
70 956 256,00 |
54 655 997,56 |
119 666 297,56 |
245 278 551,12 |
|
||||||
|
3 |
Задача 1: Организация деятельности клубных формирований |
|||||||||||
|
4 |
Итого по задаче 1 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
1 260 000,00 |
|
||||||
|
5 |
1.1 Гастрольная деятельность народного театра "Самородок", «Чударики», «Костер» |
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 01 |
0820082410 |
611 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
660 000,00 |
Показ не менее 4 новых постановок ежегодно |
|
|
6 |
1.2. Гастрольная деятельность творческих коллективов |
445 |
08 01 |
0820080323 |
611 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
600 000,00 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
7 |
Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры |
|||||||||||
|
8 |
Итого по задаче 2 |
62 318 125,00 |
45 774 443,00 |
110 784 743,00 |
218 877 311,00 |
|
||||||
|
9 |
2.1. Проведение районного фестиваля "Театральная весна" |
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 01 |
0820082440 |
611 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
360 000,00 |
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий.
|
|
|
10 |
2.2. Проведение районного фестиваля танца "Праздник Терпсихоры" |
445 |
08 01 |
0820082450 |
611 |
124 999,96 |
124 999,96 |
124 999,96 |
374 999,98 |
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий. |
||
|
445 |
08 01 |
0820082450 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
11 |
2.3 Проведение районного фестиваля народного творчества старшей возрастной категории (35 лет и старше) "Признание |
445 |
08 01 |
0820082460 |
611 |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
375 000,00 |
Ежегодно не менее 250 человек зрителей |
||
|
12 |
2.4. Проведение районного фестиваля детского творчества «Надежда» |
445 |
08 01 |
0820082470 |
611 |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
405 000,00 |
Ежегодно не менее 250 человек зрителей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
13 |
2.5. Проведение районного смотра коллективов художественной самодеятельности и прикладного творчества «Золото Севера» |
445 |
08 01 |
0820080321 |
611 |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
375 000,00 |
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий |
||
|
14 |
2.6. Проведение кочевого фестиваля «Брусника» |
445 |
08 01 |
0820080322 |
611 |
266 950,00 |
266 950,00 |
266 950,00 |
800 850,00 |
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий |
|||
|
15 |
2.7. Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе |
445 |
08 01 |
0820082510 |
611 |
939 500,00 |
939 500,00 |
939 500,00 |
2 818 500,00 |
Ежегодно не менее 200 человек участников мероприятий не менее 400 человек зрителей |
|||
|
445 |
08 01 |
0820082510 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
16 |
2.8. Проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка» |
445 |
08 01 |
0820082530 |
611 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
540 000,00 |
Ежегодно не менее 200 участников мероприятий |
|||
|
17 |
2.9. Проведение межнационального этно-туристического фестиваля «СЭВЭКИ-Легенды Севера» |
445 |
08 01 |
0820082540 |
611 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
1 440 000,00 |
Ежегодно не менее 300 человек участников мероприятий не менее 500 человек зрителей |
|||
|
445 |
08 01 |
0820082540 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
18 |
2.10. Районное народное гуляние «Масленица» |
445 |
08 01 |
0820082570 |
611 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
270 000,00 |
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий |
|||
|
19 |
2.11. Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка» |
|
445 |
08 01 |
0820082580 |
611 |
792 800,00 |
792 800,00 |
792 800,00 |
2 378 400,00 |
Ежегодно не менее1000 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей |
||
|
445 |
08 01 |
0820082580 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
20 |
2.12. Проведение районной акции «Североенисейцы-фронтовикам» в рамках празднования Дня Победы |
445 |
08 01 |
0820082610 |
611 |
510 000,00 |
510 000,00 |
510 000,00 |
1 530 000,00 |
Ежегодно не менее 1800 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей |
||
|
445 |
08 01 |
0820082610 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
21 |
2.13. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы |
445 |
08 01 |
0820082620 |
611 |
715 000,00 |
715 000,00 |
715 000,00 |
2 145 000,00 |
1500 человек участников мероприятий не менее 5000 человек зрителей |
||
|
445 |
08 01 |
0820082620 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
22 |
2.14. Проведение мероприятий посвященных празднованию Дня России |
445 |
08 01 |
0820082630 |
611 |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
58 500,00 |
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей |
||
|
23 |
2.15. Проведение мероприятий посвященных Дню памяти и скорби |
445 |
08 01 |
0820082640 |
611 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
Ежегодно не менее 150 участников мероприятий |
||
|
24 |
2.16. Проведение районного фестиваля «Искусство против наркотиков» |
445 |
08 01 |
0820080324 |
611 |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
405 000,00 |
Ежегодно не менее 800 человек участников мероприятий не менее 1500 человек зрителей |
||
|
25 |
2.17. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района", в том числе: |
41 398 725,04 |
40 995 693,04 |
40 995 693,04 |
123 390 111,12 |
|
||||||
|
26 |
2.17.1.Оплата труда и начисления на оплату труда |
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
08 01 |
0820188000 |
611 |
28 687 100,18 |
29 834 872,18 |
29 834 872,18 |
88 356 844,54 |
Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» |
|
|
27 |
2.17.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
445 |
08 01 |
0820188001 |
611 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
21 600,00 |
|||
|
28 |
2.17.3.Выплаты при сокращении численности или штата муниципального учреждения |
445 |
08 01 |
0820188002 |
612 |
108 705,84 |
0,00 |
0,00 |
108 705,84 |
|||
|
29 |
2.17.4.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе |
445 |
08 01 |
0820188010 |
612 |
625 000,00 |
625 000,00 |
625 000,00 |
1 875 000,00 |
|||
|
30 |
2.17.5.Расходы, связанные со служебными командировками |
445 |
08 01 |
0820188020 |
611 |
201 000,00 |
201 000,00 |
201 000,00 |
603 000,00 |
|||
|
31 |
2.17.6.Услуги связи |
445 |
08 01 |
0820188030 |
611 |
477 000,00 |
477 000,00 |
477 000,00 |
1 431 000,00 |
|
||
|
32 |
2.17.7.Транспортные услуги |
445 |
08 01 |
0820188040 |
611 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
1 200 000,00 |
|
||
|
33 |
2.17.8.Коммунальные услуги |
445 |
08 01 |
0820188050 |
611 |
5 129 617,16 |
5 238 323,00 |
5 238 323,00 |
15 606 263,16 |
|||
|
34 |
2.17.9.Расходы на проведение текущего ремонта |
445 |
08 01 |
0820188060 |
611 |
109 086,00 |
109 086,00 |
109 086,00 |
327 258,00 |
|||
|
35 |
2.17.10.Прочие расходы |
445 |
08 01 |
0820188070 |
611 |
2 807 200,00 |
2 807 200,00 |
2 807 200,00 |
8 421 600,00 |
|||
|
36 |
2.17.11.Увеличение стоимости основных средств |
445 |
08 01 |
0820188080 |
612 |
2 314 515,00 |
763 711,00 |
763 711,00 |
3 841 937,00 |
|||
|
37 |
2.17.12.Увеличение стоимости материальных запасов |
445 |
08 01 |
0820188090 |
611 |
532 300,86 |
532 300,86 |
532 300,86 |
1 596 902,58 |
|||
|
38 |
2.18 Устройство освещения здания СДК,
ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
08 01 |
0820080003 |
243 |
550 650,00 |
0,00 |
0,00 |
550 650,00 |
После проведения капитального ремонта планируется увеличение количества мероприятий и кол-ва посещений |
|
|
39 |
2.19. Строительство объекта «Здание районного дома культуры «Металлург», ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский |
445 |
08 01 |
0820080372 |
414 |
0,00 |
0,00 |
65 010 300,00 |
65 010 300,00 |
|
||
|
40 |
2.20. Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Здание районного дома культуры
«Металлург», ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский |
445 |
08 01 |
0820080373 |
414 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000 000,00 |
|
||
|
41 |
2.21. Установка и приобретение сценического комплекса, гп Северо-Енисейский |
445 |
08 01 |
0820080369 |
244 |
2 590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 590 000,00 |
|||
|
42 |
2.22.Внебюджетные источники |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
450 000,00 |
|
||||||
|
43 |
Задача 3: Предоставление услуг дополнительного образования детей в области культуры |
|||||||||||
|
44 |
Итого по задаче 3 |
8 068 131,00 |
8 311 554,56 |
8 311 554,56 |
24 691 240,12 |
|
||||||
|
3.1. Музыкальная гостинная |
445 |
07 03 |
0820082330 |
611 |
64 530,00 |
64 530,00 |
64 530,00 |
193 590,00 |
|
|||
|
45 |
3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Северо-Енисейская детская школа искусств», в том числе: |
8 003 601,00 |
8 247 024,56 |
8 247 024,56 |
24 497 650,12 |
|
||||||
|
46
47
48 |
3.2.1.Оплата труда и начисления на оплату труда |
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
445 |
07 03 |
0820188100 |
611 |
6 084 689,00 |
6 328 112,56 |
6 328 112,56 |
18 740 914,12 |
Ежегодное обучение не менее 60 человек учащихся Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» |
|
|
3.2.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
445 |
07 03 |
0820188101 |
611 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
2 700,00 |
||||
|
3.2.3.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе |
445 |
07 03 |
0820188110 |
612 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
585 000,00 |
||||
|
49 |
3.2.4.Расходы, связанные со служебными командировками |
445 |
07 03 |
0820188120 |
611 |
184 700,00 |
184 700,00 |
184 700,00 |
554 100,00 |
|||
|
50 |
3.2.5.Услуги связи |
445 |
07 03 |
0820188130 |
611 |
120 400,00 |
120 400,00 |
120 400,00 |
361 200,00 |
|||
|
51 |
Транспортные услуги |
445 |
07 03 |
0820188140 |
611 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
495 000,00 |
|||
|
52 |
3.2.6.Коммунальные услуги |
445 |
07 03 |
0820188150 |
611 |
654 148,64 |
654 148,64 |
654 148,64 |
1 962 445,92 |
|||
|
53 |
3.2.7.Расходы на проведение текущего ремонта |
445 |
07 03 |
0820188160 |
611 |
9 235,00 |
9 235,00 |
9 235,00 |
27 705,00 |
|||
|
54 |
3.2.8.Прочие расходы |
445 |
07 03 |
0820188170 |
611 |
282 112,00 |
282 112,00 |
282 112,00 |
846 336,00 |
|||
|
55 |
3.2.9.Увеличение стоимости основных средств |
445 |
07 03 |
0820188180 |
612 |
166 104,00 |
166 104,00 |
166 104,00 |
498 312,00 |
|
||
|
56 |
3.2.10.Увеличение стоимости материальных запасов |
445 |
07 03 |
0820188190 |
611 |
141 312,36 |
141 312,36 |
141 312,36 |
423 937,08 |
|||
|
|
||||||||||||
Приложение № 4
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от «25» 12.2017 г. № 516-п
(Новая редакция Приложения № 2 к
подпрограмме 4 «Обеспечение условий
реализации программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы
«Развитие культуры»утвержденной
постановлением администрации Северо-
Енисейского района от 29.10.2013 № 564 – п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
№ п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации программы, (руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого на очередной финансовый год и плановый период |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли культура, формирование муниципальной политики в области культуры и искусства, обеспечение прав граждан на реализацию творческого потенциала на доступ к культурным ценностям всем категориям граждан, создание условий для устойчивого развития культуры и искусства.
|
||||||||||
|
2 |
Итого по подпрограмме 4 |
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
|
|||||
|
3 |
Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Северо-Енисейском районе |
||||||||||
|
44 |
1.1Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района", в том числе:
|
17 088 699,00 |
17 594 724,72 |
17 594 724,72 |
52 278 148,44 |
|
|||||
|
5 |
1.1.1.Оплата труда и начисления на оплату труда |
Отдел культуры администрации |
445 |
08 04 |
0830289000 |
121 |
9 716 085,00 |
10 104 737,00 |
10 104 737,00 |
29 925 560,44 |
Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского |
|
445 |
08 04 |
0830289000 |
129 |
2 934 258,00 |
3 051 631,00 |
3 051 631,00 |
9 037 520,00 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6 |
1.1.2.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
Северо-Енисейского района |
445 |
08 04 |
0830289001 |
122 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
900,00 |
района |
|
7 |
1.1.3.Выплаты при сокращении численности или штата муниципального учреждения |
445 |
08 04 |
0830289002 |
321 |
162 201,92 |
0,00 |
0,00 |
162 201,92 |
||
|
8 |
1.1.4.Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе |
445 |
08 04 |
0830289010 |
122 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
1 800 000,00 |
||
|
9 |
1.1.4.Расходы, связанные со служебными командировками |
445 |
08 04 |
0830289020 |
122 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
360 000,00 |
||
|
10 |
1.1.5.Услуги связи |
445 |
08 04 |
0830289030 |
244 |
352 800,00 |
352 800,00 |
352 800,00 |
1 058 400,00 |
||
|
11 |
1.1.6.Транспортные услуги |
445 |
08 04 |
0830289040 |
244 |
159 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
279 000,00 |
||
|
12 |
1.1.7.Коммунальные услуги |
445 |
08 04 |
0830289050 |
244 |
1 559 625,00 |
1 659 625,00 |
1 659 625,00 |
4 878 875,00 |
|
|
|
13 |
1.1.8.Прочие расходы |
445 |
08 04 |
0830289070 |
244 |
838 429,08 |
999 631,00 |
999 631,00 |
2 837 691,08 |
||
|
445 |
08 04 |
0830289070 |
852 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
||||
|
14 |
1.1.9.Увеличение стоимости основных средств |
445 |
08 04 |
0830289080 |
244 |
391 000,00 |
391 000,00 |
391 000,00 |
1 173 000,00 |
||
|
|
|||||||||||
|
15 |
1.1.10.Увеличение стоимости материальных запасов |
445 |
08 04 |
0830289090 |
244 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
720 000,00 |
|
|
|
16 |
1.1.11.Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений |
445 |
08 04 |
0830289990 |
831 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
||
