Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»    декабря   2016 г.

№ 863-п

гп Северо-Енисейский

 

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

 

В целях корректировки и уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 639 – п; от 30.01.2014 № 36 – п; от 27.02.2014 № 72 – п; от 25.04.2014 № 151 – п; от 08.05.2014 № 169 – п; от 03.06.2014 № 234 – п; от 07.07.2014 № 299 – п; от 18.08.2014 № 391 – п; от 09.09.2014 № 438 – п; от 02.10.2014 № 482 – п; от 13.11.2014 № 556 – п; от 01.12.2014 № 593 – п; от 22.12.2014 № 662 – п; от 24.12.2014 № 676 – п; от 18.02.2015 № 43 – п; от 15.05.2015 № 158 – п; от 24.06.2015 № 309 – п; от 13.07.2015 № 384 –п; от 23.07.2015 № 423 – п; от 27.08.2015 № 511 – п; от 28.09.2015 № 597 – п; от 13.11.2015 № 684 – п; от 1811.2015 №703 – п; от 08.12.2015 № 784 – п; от 17.12.2015 № 823 – п; от 01.02.2016 № 32 – п; от 25.02.2016 № 72 – п; от 06.04.2016 № – 173 – п; от 27.04.2016 № 227 – п; от 25.05.2016 № 312 – п; от 10.06.2016 № 368 – п; от 30.06.2016 № 428 – п; от 28.07.2016 № 509 – п; от 02.09.2016 № 591 – п; от 07.10.2016 № 681 – п)(далее – постановление) следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее –муниципальная программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы –

582 658 376,97 рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 89 799 335,60 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета - 4 042 506,8 рублей.

средства краевого бюджета – 71 269 504,27 рублей; средства районного бюджета – 14 487 324,53 рублей;

2015 год – 173 842 359,40 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 2 423 534,99 рублей.

средства краевого бюджета – 52 274 772,31рублей; средства районного бюджета – 118 925 985,33 рублей.

внебюджетные источники – 218 066,77 рублей.

2016 год – 236 214 911,30 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 1 792 966,09 рублей.

средства краевого бюджета – 4 417 757,14 рублей;

средства районного бюджета – 226 549 704,84 рублей;

внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей.

2017 год – 43 766 664,06 рублей,

в том числе:

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета – 41 196 364,06 рублей;

внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей.

2018 год – 39 035 106,61 рублей,

в том числе:

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета – 36 464 806,61рублей;

внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей.

2) Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

5) Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

7) В приложении № 4 к муниципальной программе, именуемой подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы –

398 996 797,10 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 64 455 633,80 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 58 418 456,50 рублей;

средства районного бюджета – 6 037 177,30рублей.

2015 год –135 247 943,07 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 47 415 012,00 рублей;

средства районного бюджета 87 832 931,07 рублей.

2016 год – 191 396 474,23 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 191 396 474,23 рублей.

2017 год – 6 010 123,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 6 010 123,00 рублей.

2018 год – 1 886 623,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 1 886 623,00 рублей.

б) подраздел 2.7. подпрограммы 1 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат», изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета и бюджета Северо-Енисейского района. Всего на реализацию мероприятий запланировано финансирование в объеме –

398 996 797,10 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 64 455 633,80 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 58 418 456,50 рублей;

средства районного бюджета – 6 037 177,30рублей.

2015 год –135 247 943,07 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 47 415 012,00 рублей;

средства районного бюджета 87 832 931,07 рублей.

2016 год – 191 396 474,23 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 191 396 474,23 рублей.

2017 год – 6 010 123,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 6 010 123,00 рублей.

2018 год – 1 886 623,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 1 886 623,00 рублей.»

в) Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению

8) В приложении № 5 к муниципальной программе, именуемой «Развитие молодежной политики в районе» (далее – подпрограмма 2):

а) строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 234 235,74 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета 1 409 200,00 рублей;

средства районного бюджета – 41 825 035,76 рублей,

в том числе по годам:     

2014 год –5 540 330,83 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 232 800,00 рублей;

средства районного бюджета - 5 307 530,83 рублей;

2015 год – 16 876 158,14 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета –222 200,00 рублей;

средства районного бюджета – 16 653 958,14 рублей;

2016 год – 8 626 364,39рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 493 600,00 рублей;

средства районного бюджета – 8 132 764,39 рублей;

2017 год –– 6 095 691,19рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета –5 865 391,19 рублей;

2018 год – 6 095 691,19рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета –5 865 391,19рублей.

б) подраздел 2.7. подпрограммы 4 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования», изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также средств краевого бюджета (субсидия на поддержку молодежного центра).

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 234 235,74 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета 1 409 200,00 рублей;

средства районного бюджета – 41 825 035,74 рублей

в том числе по годам:  

2014 год –5 540 330,83 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 232 800,00 рублей;

средства районного бюджета - 5 307 530,83 рублей;

2015 год – 16 876 158,14 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета –222 200,00 рублей;

средства районного бюджета – 16 653 958,14 рублей;

2016 год – 8 626 364,39рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 493 600,00 рублей;

средства районного бюджета – 8 132 764,39 рублей;

2017 год –– 6 095 691,19рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета –5 865 391,19 рублей;

2018 год – 6 095 691,19рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;

средства районного бюджета –5 865 391,19рублей.»

в) Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7к настоящему постановлению.

9) В приложении № 7 к муниципальной программе, именуемой «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» (далее – подпрограмма 4)

а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 96 412 781,62 рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета - 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 88 060 231,62 рублей;

внебюджетные источники – 8 352 550,00 рублей.

в том числе по годам:

2015 год–12 274 537,19 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 12 056 470,42 рублей.

внебюджетные источники – 218 066,77 рублей.

2016 год – 25 888 970,23 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета –22 434 487,00 рублей;

внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей.

2017 год –– 29 124 637,10 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей;

внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей.

2018 год – 29 124 637,10рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей.

внебюджетные источники – 2 340 000,00рублей.


б)  подраздел 2.7. подпрограммы 4 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат», изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 96 412 781,62 рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета - 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 88 060 231,62 рублей;

внебюджетные источники – 8 352 550,00 рублей.

в том числе по годам:

2015 год–12 274 537,19 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 12 056 470,42 рублей.

внебюджетные источники – 218 066,77 рублей.

2016 год – 25 888 970,23 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 22 434 470,00 рублей;

внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей.

2017 год –– 29 124 637,10 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 26 784 637,10 рублей;

внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей.

2018 год – 29 124 637,10 рублей:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей.

внебюджетные источники – 2 340 000,00рублей.»

в) Приложение № 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

10) Приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению

11) В приложении № 8 к муниципальной программе, именуемой подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» (далее – подпрограмма 5)

а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2 049 766,45 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 год – 2 049 766,45 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 2 049 766,45 рублей.

2017 год – 0,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

средства районного бюджета – 0,00.

2018 год – 0,00 рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 0,00 рублей

11) Приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Приложение № 2 к подпрограмме 5 муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

 

Глава Северо-Енисейского района                                                     И.М.Гайнутдинов




Приложение № 1 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитиефизической культуры, спорта и молодежнойполитики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п)

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Два года предшествующих

Годы реализации программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Цель 1 Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Северо-Енисейского района на спортивной арене Красноярского края.

1

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе

Единиц

 

Прогноз социально экономического развития

39

40

40

41

42

42

42

2

Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

 

Прогноз социально экономического развития

13,92

16,16

18,4

20

20,7

21

21

Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Северо-Енисейского района

чел.

 

Статистическая отчетность 1-ФК

981

993

993

1 023

1 058

1 058

1 058

1.2.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего

чел.

 

Статистическая отчетность 1-ФК

1 651

1 910

2 287

2 538

2 683

2 781

2 781

1.3.

Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения

чел.

 

Расчетный

Х

Х

9

9

12

12

12

1.4.

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района

чел.

 

Расчетный

1900

2000

2200

2300

2400

2500

2500

1.5.

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края

чел.

 

Расчетный

51

54

32

32

32

32

32

Цель 2 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района

1

Количество социальных проектов, реализуемых молодежью района

шт.

 

Ведомственная отчетность

2

4

10

12

12

12

12

2

Удельный вес молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в социальные молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе

%

 

Ведомственная отчетность

Х

2,2

5,6

6,7

6,7

6,7

6,7

3

Количество благополучателей – жителей Северо-Енисейского района, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов

чел.

 

Ведомственная отчетность

Х

400

1000

1200

1200

1200

1 200

Задача 2 Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в районе»

2.1.

Количество проведенных мероприятий, их участников

шт./ чел.

 

Ведомственная отчетность

67/1000

75/1500

80/1800

80/2000

80/2100

80/2100

80/2100

2.2.

Количество клубных формирований МЦ

шт.

 

Ведомственная отчетность

3

6

7

8

8

8

8

2.3.

Количество населенных пунктов района, охваченных деятельностью учреждения молодежной политики

шт.

 

Ведомственная отчетность

3

5

5

5

5

5

5

Цель 3 Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе»

Задача 3.1 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы

%

 

Ведомственная отчетность

15,5

7,9

16,1

16,1

14,4

12,75

11,01

2

Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года

%

 

Ведомственная отчетность

100

95

95

95

95

95

95

Задача 3.2 Создание условий для привлечения  молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

3.1.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право

%

 

Ведомственная отчетность

89

40

40

40

40

40

40

Цель 4 Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района

1

Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в бассейне «Аяхта»

%

 

Расчетный

Х

Х

Х

5,87

6,48

6,96

7,37

2

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта» Северо-Енисейского района», согласно календарному плану спортивных мероприятий Северо-Енисейского района

чел.

 

Расчетный

Х

Х

Х

73

100

120

150

Задача № 4 Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Северо-Енисейского района

Подпрограмма 4. «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни»

4.1.

Количество населения систематический занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района

чел.

 

Статистический отчет 1 - ФК

Х

Х

Х

717

800

850

900

Задача 5. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Северо-Енисейском районе

5.1.

Количество обучающихся в муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа"  занимающихся в группах каратэ, дзюдо , бокс, самбо, хоккея, плавания (вместе с руководителем)

человек в неделю

 

Расчетный

Х

Х

Х

Х

110

110

110

5.2.

Количество воспитанников военно-патриотических клубов "Амаки", "Росомаха", "Славяне", "Брест" муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района (вместе с руководителями групп)

человек в неделю

 

Расчетный

Х

Х

Х

Х

20

20

20

5.2.

Количество водолазов осуществляющих подготовку и проведение учений, тренировок по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера МКУ «Аварийно-спасательного формирования Северо-Енисейского района»

человек в месяц

 

Расчетный

Х

Х

Х

Х

10

10

10

Цель 5 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1.

Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства .

%

 

Расчетный

Х

Х

Х

Х

100

100

100

Задача 6. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

1

Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности

%

 

Расчетный

Х

Х

Х

Х

100

100

100




Приложение № 2 к постановлению администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитиефизической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п)

Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению и объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную собственность Северо-Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

№ п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения) мощность и единицы измерения мощности объекта

Вид ассигнований (инвестиции, субсидии)

Годы строительства (приобретения)

Предельная сметная стоимость объекта

Остаток стоимости строительства в ценах контракта**

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

годы до ввода

Подпрограмма 1 . «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района

Наименование мероприятия:

1

Здание крытого плавательного бассейна в гп Северо-Енисейский

инвестиции

2014-2015

185 365 403,44

0,00

0,00

57 225 456,50

128 722 222,56

0,00

0,00

0,00

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

104 481 268,50

0,00

0,00

57 066 256,50

47 415 012,00

0,00

0,00

0,00

 

районный бюджет

80 884 134,94

0,00

0,00

159 200,00

81 307 210,56

0,00

0,00

0,00

 

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

Строительство физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский)

инвестиции

2015-2016

182 845 550,00

0,00

0,00

0,00

1 912 016,54

181 433 533,46

0,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

районный бюджет

182 845 550,00

0,00

0,00

0,00

1 912 016,54

181 433 533,46

0,00

0,00

 

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы  по объекту «реконструкция технических помещений подвала офисного здания по ул. Фабричная , 3 гп Северо-Енисейский под тренажерный зал»

инвестиции

2014 

1 019 795,55

0,00

0,00

1 019 795,55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

районный бюджет

1 019 795,55

0,00

0,00

1 019 795,55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

Устройство крытой переходной галереи из здания муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения "Бассейна "Аяхта" Северо-Енисейского района" по ул. Фабричная, 1Б в здание физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр.№ 4) в гп Северо-Енисейский

инвестиции

2017

4 123 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 123 500,00

0,00

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

районный бюджет

4 123 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 123 500,00

0,00

 

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

 

 

373 436 524,61

0,00

0,00

58 245 252,05

130 634 239,10

181 433 533,46

4 123 500,00

0,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

краевой бюджет

 

 

104 481 268,50

0,00

0,00

57 066 256,50

47 415 012,00

0,00

0,00

0,00

 

 

районный бюджет

 

 

268 955 256,11

0,00

0,00

1 178 995,55

83 219 227,10

181 433 533,46

4 123 500,00

0,00

 

 

внебюджетные источники

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 




Приложение № 3 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитиефизической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п)

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (государственная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"

всего расходные обязательства по программе

 

 

 

 

89 799 335,60

173 624 292,63

232 760 428,07

41 426 664,06

36 695 106,61

574 305 826,97

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

11 02

 

 

81 150 050,29

151 756 483,79

193 243 151,03

4 422 835,77

3 814 778,32

438 510 799,20

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

444

11 02

 

 

552 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 200,00

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

11 02

 

 

8 097 085,31

21 867 808,84

34 101 631,55

32 880 328,29

32 880 328,29

129 827 182,28

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

 

 

0,00

0,00

5 415 645,49

0,00

0,00

5 415 645,49

Подпрограмма 1

Развитие массовой физической культуры и спорта

всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

64 455 633,80

135 247 943,07

191 396 474,23

6 010 123,00

1 886 623,00

398 996 797,10

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

11 02

 

 

61 346 679,32

132 362 762,79

184 989 815,03

1 886 623,00

1 886 623,00

386 596 003,14

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

444

11 02

 

 

552 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 200,00

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

11 02

 

 

2 556 754,48

2 885 180,28

3 040 780,16

0,00

0,00

8 482 714,92

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

 

 

0,00

0,00

3 365 879,04

0,00

0,00

3 365 879,04

Подпрограмма 2

Развитие молодежной политики в районе

всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

5 540 330,83

16 876 158,14

8 626 364,39

6 095 691,19

6 095 691,19

43 234 235,74

в том числе по ГРБС

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

07 07

 

 

0,00

9 950 000,00

0,00

0,00

0,00

9 950 000,00

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

07 07

 

 

5 540 330,83

6 926 158,14

8 626 364,39

6 095 691,19

6 095 691,19

33 284 235,74

Подпрограмма 3

Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском

всего расходные обязательства

441

10 03

 

 

19 803 370,97

9 443 721,00

8 253 336,00

2 536 212,77

1 928 155,32

41 964 796,06

в том числе по ГРБС

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

10 03

 

 

19 803 370,97

9 443 721,00

8 253 336,00

2 536 212,77

1 928 155,32

41 964 796,06

Подпрограмма 4

Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни

всего расходные обязательства по подпрограмме

445

11 02

 

 

0,00

12 056 470,42

22 434 487,00

26 784 637,10

26 784 637,10

88 060 231,62

в том числе по ГРБС

 

 

 

 

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

11 02

 

 

0,00

12 056 470,42

22 434 487,00

26 784 637,10

26 784 637,10

88 060 231,62

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме

459

11 02

 

 

0,00

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45

в том числе по ГРБС

 

 

 

 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

 

 

0,00

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45




Приложение № 4 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Северо-Енисейского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

 

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы(руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

Итого на период

Муниципальная программа

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

Всего

89 799 335,60

173 842 359,40

236 214 911,30

43 766 664,06

39 035 106,61

582 658 376,97

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4 042 506,80

2 423 534,99

1 792 966,09

0,00

0,00

8 259 007,88

краевой бюджет

71 269 504,27

52 274 772,31

4 417 757,14

230 300,00

230 300,00

128 422 633,72

районный бюджет

14 487 324,53

118 925 985,33

226 549 704,84

41 196 364,06

36 464 806,61

437 624 185,37

внебюджетные источники

0,00

218 066,77

3 454 483,23

2 340 000,00

2 340 000,00

8 352 550,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Развитие массовой физической культуры, спорта

Всего

64 455 633,80

135 247 943,07

191 396 474,23

6 010 123,00

1 886 623,00

398 996 797,10

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

58 418 456,50

47 415 012,00

0,00

0,00

0,00

105 833 468,50

районный бюджет

6 037 177,30

87 832 931,07

191 396 474,23

6 010 123,00

1 886 623,00

293 163 328,60

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Развитие молодежной политики в районе

Всего

5 540 330,83

16 876 158,14

8 626 364,39

6 095 691,19

6 095 691,19

43 234 235,74

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

232 800,00

222 200,00

493 600,00

230 300,00

230 300,00

1 409 200,00

районный бюджет

5 307 530,83

16 653 958,14

8 132 764,39

5 865 391,19

5 865 391,19

41 825 035,74

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе

Всего

19 803 370,97

9 443 721,00

8 253 336,00

2 536 212,77

1 928 155,32

41 964 796,06

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

4 042 506,80

2 423 534,99

1 792 966,09

0,00

0,00

8 259 007,88

краевой бюджет

12 618 247,77

4 637 560,31

3 924 157,14

0,00

0,00

21 179 965,22

районный бюджет

3 142 616,40

2 382 625,70

2 536 212,77

2 536 212,77

1 928 155,32

12 525 822,96

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни

Всего

0,00

12 274 537,19

25 888 970,23

29 124 637,10

29 124 637,10

96 412 781,62

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

12 056 470,42

22 434 487,00

26 784 637,10

26 784 637,10

88 060 231,62

внебюджетные источники

0,00

218 066,77

3 454 483,23

2 340 000,00

2 340 000,00

8 352 550,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего

0,00

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45

в том числе :

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 




Приложение № 5 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Северо-Енисейского района (МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района», МБУ «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»), МБУ «Бассейн «Аяхта Северо-Енисейского района»

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Профилактика негативных проявлений в молодежной среде

Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества подростков района, вовлеченных в мероприятия (чел.)

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

1.1. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и развитие волонтерского движения

20

20

400

500

500

500

500

Х

704 790,60

673176,83

1 004 400,00

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация летнего отдыха и сезонной занятости молодежи

Показатель объема услуги (работы): Количество подростков района, вовлеченных в мероприятиях сезонной занятости (чел./мес.)

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

2.2. Организация летнего отдыха и сезонной занятости молодежи

35

39

40

54

40

40

40

Х

704 790,60

4 37 638,99

887 900,00

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Информационная, организационная поддержка деятельности молодежных объединений (проектные команды, активы, инициативные группы)

Показатель объема услуги (работы):Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений (проектных команд) (чел.)           

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

3.1.Информационная, организационная поддержка деятельности молодежных объединений (проектные команды, активы, инициативные группы)

х

50

100

100

100

100

100

Х

Х

4 711 238,19

1 621 150,61

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Поддержка молодых граждан в сфере профессиональной ориентации, поддержка молодежного предпринимательства (услуга до 31.12.2014г.)

Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на поддержку молодых граждан в сфере профессиональной ориентации и поддержку молодежного предпринимательства

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

4.1. Поддержка молодых граждан в сфере профессиональной ориентации, поддержка молодежного предпринимательства

Х

2

6

6

7

7

7

Х

704 790,60

673 176,83

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Поддержка молодежных инициатив, содействие проектной деятельности молодежи. Развитие лидерского потенциала молодежи и молодежного самоуправления (услуга до 31.12.2014г.)

Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества участников молодежных проектов.

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

5.1. Поддержка молодежных инициатив, содействие проектной деятельности молодежи. Развитие лидерского потенциала молодежи и молодежного самоуправления.

15

15

100

100

150

150

Х

Х

704 790,60

673 176,83

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение районных мероприятий, обеспечение участия в региональных конкурсах, фестивалях, семинарах талантливой и одаренной молодежи района

Показатель объема услуги (работы): Количество  молодых людей, участвующих в региональных и районных мероприятиях (чел.)

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

6.1.Поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие креативных индустрий и научно-технического творчества молодежи

200

300

300

300

300

300

300

Х

489 942,13

673 176,83

808 000,00

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение массовых мероприятий, выставок, конкурсов, праздников, иных мероприятий, в том числе спортивных

Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

7.1. Популяризация здорового образа жизни и фитнеса

8

10

12

12

12

12

12

Х

704 790,60

673 176,83

833 900,00

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

Показатель объема услуги (работы): Количество подростков и молодежи Северо-Енисейского района, вовлеченных в мероприятия (чел.)

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

8.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

200

200

200

230

250

250

12

-

704 790,60

673 176,83

719 500,00

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие  творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий

Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие  творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Х

Х

Х

Х

16

16

16

Х

Х

Х

Х

2 855 626,07

2 582 726,04

2 582 726,04

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий

Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в районе

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Х

Х

Х

Х

10

10

10

Х

Х

Х

Х

2 665 251,00

2 410 544,30

2 410 544,30

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий

 

Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в районе

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Х

Х

Х

Х

4

4

4

Х

Х

Х

Х

824 958,64

746 120,85

746 120,85

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги (работы) Кол-во клубных формирований ед.

Подпрограмма 1.«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Х

2

4

5

Х

Х

Х

Х

3 518 914,49

2 556 754,48

2 840 240,41

Х

Х

Х

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Х

Х

Х

Х

5

5

5

Х

Х

Х

Х

1 942 137,62

0,00

0,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатель объема услуги (работы) Число посещений за год обучающимися МБОУ ДО «Северо – Енисейская детская юношеская спортивная школа бассейна «Аяхта» Северо-Енисейского района»

Подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни»

Обеспечение доступа к объектам спорта "бассейн"

Х

Х

Х

Х

4 500

4 500

4 500

Х

Х

Х

10 479 242,18

20 105 535,11

26 534 637,10

26 534 637,10

 




Приложение № 6 кпостановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры» утвержденное

постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 –п

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры»

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района

Задача 1. Привлечение взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан

Итого позадаче 1

 

3 518 914,49

3 408 238,40

3 307 349,57

895 761,47

895 761,47

12 371 529,26

Мероприятие 1.Организация и проведение всероссийских, районных  массовых акций на территории района

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

911001

Х

938 664,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3 701 219,64

Ежегодное проведение пяти акций и спортивного праздника, с участием не менее 1600 человек

360

926 231,10

0,00

0,00

0,00

0,00

244

12 433,80

0,00

0,00

0,00

0,00

918300

Х

0,00

704 911,84

0,00

0,00

0,00

360

0,00

692 782,84

0,00

0,00

0,00

244

0,00

12 129,00

0,00

0,00

0,00

091 00 83000

 

0,00

0,00

527 819,96

764 911,47

764 911,47

244

0,00

0,00

11 580,00

12 160,00

12 160,00

360

0,00

0,00

516 239,96

752 731,47

752 731,47

Мероприятие 2.Пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района.

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

911002

244

78 981,11

0,00

0,00

0,00

0,00

78 981,11

Ежегодное изготовление полиграфической продукции в количестве 500 шт..

918301

244

0,00

50 316,28

0,00

0,00

0,00

50 316,28

091 00 83010

 

0,00

0,00

58 403,86

143 550,00

143 550,00

345 503,86

 

Мероприятие 3.Организация деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан, расходы на оплату труда инструкторов спортивных клубов по месту жительства граждан.

Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

445

1102

 

611

1 011 138,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 011 138,48

Увеличение числа молодежи и взрослого населения,  систематически занимающихся физической культурой и спортом с/к по месту жительства граждан до 235 человек к 2017 году

 

611

0,00

1 542 427,11

0,00

0,00

0,00

1 542 427,11

918898

612

0,00

89 783,17

0,00

0,00

0,00

89 783,17

091 00 88980

612

0,00

0,00

72 134,12

0,00

0,00

72 134,12

091 00 88981

612

0,00

0,00

36 468,42

0,00

0,00

36 468,42

091 00 83020

611

0,00

0,00

1 550 044,07

0,00

0,00

1 550 044,07

Мероприятие 4. Улучшение материально-технической базы для спортивных клубов по месту жительства граждан

Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

445

1102

911004

Х

622 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 502 220,00

Приобретение за три года инвентаря и спортивной формы для спортивных клубов (лыжные ботинки-50 пар, тренажеры, столы для настольного тенниса-1 шт., пневматическая винтовка-1 шт., ракетки-40шт., форма для команд по игровым видам спорта – 90 шт.,  снегоуборочная машинка – 1 шт., мячи для игровых видов-50 шт., клюшки-300 шт. сетки для игровых видов -3 шт.ит.д.)

611

236 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

385 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

918303

Х

0,00

889 950,00

0,00

0,00

0,00

611

0,00

27 700,00

0,00

0,00

0,00

612

0,00

862 250,00

0,00

0,00

0,00

091 00 83030

612

0,00

0,00

990 040,00

0,00

0,00

Мероприятие 5. Организация и проведение районных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп  населенных пунктов района

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

911005

360

67 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591 293,00

Участие в физкультурных и комплексных спортивных мероприятиях поселков примут не менее 100 человек ежегодно

918304

360

0,00

130 850,00

0,00

0,00

0,00

091 00 83040

360

0,00

0,00

130 843,00

130 850,00

130 850,00

Мероприятие 6. Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет восстановленных остатков 2013 года

Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

445

1102

091 7701

612

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Стол для настольного тенниса 4шт., лыжи – 50 пер, лыжные палки – 50 пар, тренажер – ь4шт. ворота для хоккея с мячом, защита дляринк-бенди 9шт., защита вратарская -1 пара. Палатка туристическая 6 шт. Диски для игры ФРИСБИ. Бита бейсбольная 3 шт. туристический спальный мешок 10 шт.

Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края

итого позадаче 2

1 502 547,26

1 201 985,57

985 538,75

843 111,53

843 111,53

5 768 388,19

 

Мероприятие 1.Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 2001

Х

826 961,26

0,00

 

 

 

4 337 688,64

Увеличение числа населения принимающего участие в районных физкультурно-спортивных мероприятиях до 400 чел.

360

512 315,76

0,00

 

 

 

244

314 645,50

0,00

 

 

 

091 8305

Х

 

838 965,57

 

 

 

360

 

461 064,18

 

 

 

244

 

377 901,39

 

 

 

091 00 83050

 Х

 

 

985 538,75

843 111,53

843 111,53

 360

 

 

485 458,16

461 076,18

461 076,18

 244

 

 

500 080,59

382 035,35

382 035,35

Мероприятие 2.

Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

445

1102

091 2002

611

123 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 386,00

Число участников официальных краевых физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского края ежегодно не менее 16 человек

Участие в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края

091 8306

611

0,00

363 020,00

0,00

0,00

0,00

363 020,00

091 00 83060

611

0,00

0,00

392 093,55

0,00

0,00

392 093,55

 

Мероприятие 3 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет остатков целевых средств 2013 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации Северо-Енисейского района от 08.05.2014г. № 169-п)

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

444

1102

091 7704

612

552 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 200,00

Увеличение количества участников районных, зональных и краевых соревнований.

Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе

Итого по задаче 3

5 920,00

3 480,00

3 736,00

4 200,00

4 200,00

17 336,00

 

Мероприятие 1.Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения.

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 3001

360

5 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 336,00

Увеличить количество участвующих маломобильной категории населения в спортивно-массовых мероприятиях не менее 12 чел. к 2017 году

091 8307

360

 

3 480,00

0,00

0,00

0,00

091 00 83070

 360

 

0,00

3 736,00

4 200,00

4 200,00

Задача 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта (с изменениями, внесенными постановлением администрации Северо-Енисейского района от 03.06.2014 № 234-п)

итого по задаче 4

59 428 252,05

130 634 239,10

186 649 352,50

4 123 500,00

0,00

375 119 524,61

 

Мероприятие 1.

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 4004

414

159 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 200,00

Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек

Долевое участие на выравнивании обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств, в части строительства здания крытого плавательного бассейна

091 8308

414

0,00

159 200,00

0,00

0,00

0,00

159 200,00

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 7511

414

57 066 256,50

47 415 012,00

0,00

0,00

0,00

104 481 268,50

Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек

Строительство крытого плавательного бассейна в гп Северо-Енисейский

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 8341

414

0,00

81 148 010,56

0,00

0,00

0,00

81 148 010,56

Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек

Мероприятие 2.                                   Строительство стадиона в п.Тея

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 4002

414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение единовременной пропускной способности на 35 человек

Мероприятие 3.  Приобретение и установка хоккейной коробки в гп Северо-Енисейский

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 4003

414

1 183 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 183 000,00

Увеличение количества систематически занимающихся на 18 человек

Мероприятие 4.

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 4005

414

1 019 795,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1 019 795,55

Увеличение единовременной пропускной способности на 18 человек

Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «реконструкция технических помещений подвала офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский под тренажерный зал»

Мероприятие 5

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 8343

414

0,00

1 912 016,54

0,00

0,00

0,00

1 912 016,54

 

Строительство физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский)

 

091 00 83430

414

0,00

0,00

181 433 533,46

0,00

0,00

181 433 533,46

 

091 00 83430

244

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

Оплата услуг ресурсоснабжающей организации до выбора управляющей организации

Мероприятие 6

Администрация Северо-Енисейского района

441

1102

091 00 81170

414

0,00

0,00

0,00

4 123 500,00

0,00

4 123 500,00

 

Устройство крытой переходной галереи из здания муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения "Бассейна "Аяхта" Северо-Енисейского района" по ул. Фабричная, 1Б в здание физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр.№ 4) в гп Северо-Енисейский

 

Мероприятие 7

Администрация Северо-Енисейского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и монтаж спортивного оборудования и нанесение разметки игрового зала физкультурно - спортивного центра по ул. Фабричная (стр. №4) в гп Северо - Енисейский

441

11 02

091 00

 

0,00

0,00

1 349 940,00

0,00

0,00

0,00

441

11 02

091 00 83431

 244

0,00

0,00

1 349 940,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8

 

459

11 02

091 01 88000

111

0,00

0,00

406 000,01

0,00

0,00

406 000,01

 

Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения "Спортивный комплекс Северо-Енисейского района "Нерика"       

091 01 88000

119

0,00

0,00

122 612,00

0,00

0,00

122 612,00

091 01 88000

112

0,00

0,00

34 779,00

0,00

0,00

34 779,00

091 01 88020

112

0,00

0,00

11 800,00

0,00

0,00

11 800,00

091 01 88030

244

0,00

0,00

6 525,00

0,00

0,00

6 525,00

091 01 88040

244

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

091 01 88050

244

0,00

0,00

589 280,00

0,00

0,00

589 280,00

091 01 88070

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

091 01 88070

244

0,00

0,00

305 100,00

0,00

0,00

305 100,00

091 01 88080

244

0,00

0,00

1 508 086,00

0,00

0,00

1 508 086,00

091 01 88090

244

0,00

0,00

256 497,60

0,00

0,00

256 497,60

091 01 88981

111

0,00

0,00

57 756,86

0,00

0,00

57 756,86

091 01 88981

119

0,00

0,00

17 442,57

0,00

0,00

17 442,57

Всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

61 898 879,32

132 362 762,79

191 396 474,23

6 010 123,00

1 886 623,00

393 554 862,24

 

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

11 02

 

 

61 346 679,32

132 362 762,79

184 989 815,03

6 010 123,00

1 886 623,00

199 129 809,54

 

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

444

11 02

 

 

552 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 200,00

 

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

11 02

 

 

2 556 754,48

2 885 180,28

3 040 780,16

0,00

0,00

12 493 670,06

 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

 

 

0,00

0,00

3 365 879,04

0,00

0,00

3 365 879,04

 

 




Приложение № 7 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 -п

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

 Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Итого на период

Программа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в районе»

Цель подпрограммы

Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями

Задача подпрограммы

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

итого по подпрограмме

5 540 330,83

16 876 158,14

8 626 364,41

6 095 691,19

6 095 691,19

43 234 235,76

 

Мероприятие 1.

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Северо-Енисейского района»

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

0707

092 1001

611

513 292,64

0,00

0,00

0,00

0,00

513 292,64

Увеличение количества молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в добровольческую деятельность с 20 человек в 2013 году до 80 человек в 2016 году                                          Количество несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях летней занятости, не менее 40 человек до 2016 года.

092 1001

612

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги,  к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе,  с 15 %  в 2013 году до – 45%  в 2016 году.

092 8330

611

0,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

490 000,00

Увеличение количества участников молодежных  проектов с 15 до 150 человек.

итого мероприятие 1

572 292,64

490 000,00

0,00

0,00

0,00

1 062 292,64

 

Мероприятие 2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

0707

092 1002

611

24 000,00

 

 

 

 

24 000,00

Увеличение количества мероприятий, направленных  на поддержку одаренной и талантливой молодежи, развитие креативных индустрий и НТТМ с 7 единиц в 2013г. до 13 единиц  в 2016 году;

092 8331

612

 

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

Увеличение количества молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в мероприятия, здорового образа жизни  с 70 человек в 2013 году до 200 человек в 2016 году.

092 00 S4560

612

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

72 000,00

итого мероприятие 2

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

120 000,00

 

Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

0707

092 7456

612

232 800,00

222 200,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

Увеличение участников мероприятий патриотической направленности из числа молодежи с 200 до 280 человек.

 

092 00 74560

612

0,00

0,00

230 300,00

230 300,00

230 300,00

690 900,00

итого мероприятие 3

232 800,00

222 200,00

230 300,00

230 300,00

230 300,00

1 145 900,00

 

Мероприятие 4. Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

0707

092 0010130

611

0,00

0,00

263 300,00

0,00

0,00

263 300,00

 

итого мероприятие 4

0,00

0,00

263 300,00

0,00

0,00

263 300,00

 

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Северо-Енисейского района»

 

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

 

445

07 07

921088

611

4 711 238,19

0,00

0,00

0,00

0,00

4 711 238,19

 

 

928800

611

0,00

4 979 580,53

0,00

0,00

0,00

4 979 580,53

928800

612

0,00

158 800,00

0,00

0,00

0,00

158 800,00

928802

611

0,00

70 898,50

0,00

0,00

0,00

70 898,50

928803

611

0,00

31 065,00

0,00

0,00

0,00

31 065,00

928804

611

0,00

161 838,71

0,00

0,00

0,00

161 838,71

928805

611

0,00

60 813,57

0,00

0,00

0,00

60 813,57

928806

611

0,00

45 063,00

0,00

0,00

0,00

45 063,00

928808

611

0,00

126 074,25

0,00

0,00

0,00

126 074,25

928898

612

0,00

555 824,58

0,00

0,00

0,00

555 824,58

092 01 88000

611

0,00

0,00

5 085 797,13

5 210 090,78

5 210 090,78

15 505 978,69

092 01 88010

612

0,00

0,00

93 546,56

102 000,00

102 000,00

297 546,56

092 01 88020

611

0,00

0,00

150 250,00

35 000,00

35 000,00

220 250,00

092 01 88030

611

0,00

0,00

112 150,91

104 513,85

104 513,85

321 178,61

092 01 88040

611

0,00

0,00

228 548,72

0,00

0,00

228 548,72

092 01 88050

611

0,00

0,00

244 917,29

304 219,89

304 219,89

853 357,07

092 01 88070

611

0,00

0,00

285 256,67

45 000,00

45 000,00

375 256,67

092 01 88070

612

0,00

0,00

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

092 01 88080

612

0,00

0,00

785 718,48

0,00

0,00

785 718,48

092 01 88090

611

0,00

0,00

238 915,48

40 566,67

40 566,67

320 048,34

092 01 88980

612

0,00

0,00

506 245,78

0,00

0,00

506 245,78

092 01 88981

612

0,00

0,00

300 417,85

0,00

0,00

300 41785

итого мероприятие 5.

 

4 711 238,19 

6 189 958,14 

8 108 764,39

5 841 391,19 

5 841 391,19 

30 692 743,10

 

Мероприятие 6.  По восстановлению после пожара здания МБУ "Молодежный центр Северо-Енисейскогорайона" по ул. Советская, д. 7, в гп. Северо-Енисейский

 Администрация Северо-Енисейского района

441

07 07

092 8332

243

0,00

9 950 000,00

0,00

0,00

0,00

9 950 000,00

 

итого мероприятие 6.

0,00

9 950 000,00

0,00

0,00

0,00

9 950 000,00

 

Всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

5 540 330,83

16 876 158,14

8 626 364,39

6 095 691,19

6 095 691,19

43 234 235,74

 

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Северо-Енисейского района

441

07 07

 

 

0,00

9 950 000,00

0,00

0,00

0,00

9 950 000,00

 

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

444

07 07

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

07 07

 

 

5 540 330,83

6 926 158,14

8 626 691,39

6 095 691,19

6 095 691,19

33 284 235,74

 




Приложение № 8 кпостановлению администрации

Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Повышение мотивации населения кздоровому и активномуобразу жизни» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 –п

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Два года предшествующих

Годы реализации программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для оздоровления населения  Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом.

Задача №1. Обеспечение доступа к спортивным объектам.

1

Количество населения систематический занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района

чел.

Статистический отчет 1 - ФК

Х

Х

Х

717

850

900

900

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся в муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа"  занимающихся в группах каратэ, дзюдо , бокс, самбо, хоккея, плавания (вместе с руководителем)

чел.

Расчетный

Х

Х

Х

Х

110

110

110

Количество воспитанников военно-патриотических клубов "Амаки", "Росомаха", "Славяне", "Брест" муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района (вместе с руководителями групп)

чел.

Расчетный

Х

Х

Х

Х

20

20

20

Количество водолазов осуществляющих подготовку и проведение учений, тренировок по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера МКУ «Аварийно-спасательного формирования Северо-Енисейского района»

чел.

Расчетный

Х

Х

Х

Х

10

10

10

2

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта» Северо-Енисейского района», согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района

чел.

Расчетный

Х

Х

Х

73

150

150

150

 




Приложение № 10 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение мотивации населения кздоровому и активному

образу жизни» утвержденное постановлениемадминистрации Северо-Енисейскогорайонаот 29.10.2013 № 563 –п

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) 

(руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 -2018 года

Наименование подпрограммы «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни»

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом.

Задача №1. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным физкультурно-оздоровительным учреждением "Бассейн "Аяхта" Северо-Енисейского района"

Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

445

11 02

094 8800

611

6 283 123,49

0,00

0,00

0,00

7 426 925,09

Увеличение числа молодежи и взрослого населения  систематически занимающихся физической культурой и спортом

094 8800

612

1 143 801,60

0,00

0,00

0,00

094 8801

611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

094 8802

611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

094 8803

611

98 300,00

0,00

0,00

0,00

98 300,00

094 8804

611

2 896 074,00

0,00

0,00

0,00

2 896 074,00

094 8805

611

1 065 918,69

0,00

0,00

0,00

1 065 918,69

094 8806

611

135 826,00

0,00

0,00

0,00

135 826,00

094 8807

611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

094 8808

611

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

094 8809

612

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

094 8898

612

333 426,64

0,00

0,00

0,00

333 426,64

094 01 88000

611

0,00

14 110 172,80

15 496 041,00

15 496 041,00

45 102 254,80

094 01 88010

612

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

750 000,00

094 01 88020

611

0,00

114 300,00

114 300,00

114 300,00

342 900,00

094 01 88030

611

0,00

122 000,00

122 000,00

122 000,00

366 000,00

094 01 88040

611

0,00

132 551,70

220 000,00

220 000,00

572 551,70

094 01 88050

611

0,00

4 571 187,62

7 642 296,10

7 642 296,10

19 855 779,82

094 01 88070

611

0,00

893 000,00

1 560 000,00

1 560 000,00

4 013 000,00

094 01 88080

612

0,00

104 849,00

0,00

0,00

104 849,00

094 01 88090

611

0,00

162 322,99

1 380 000,00

1 380 000,00

2 922 322,99

094 01 88980

612

0,00

1 127 736,46

0,00

0,00

1 127 736,46

 

094 01 88981

612

0,00

846 366,43

0,00

0,00

846 366,43

 

Всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

12 056 470,42

22 434 487,00

26 784 637,10

26 784 637,10

88 060 231,62

 

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района

445

11 02

 

 

12 056 470,42

22 434 487,00

26 784 637,10

26 784 637,10

88 060 231,62

 



Приложение № 9 к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.12.2016 № 863-п

(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 29.10.2013 № 563 -п 

Перечень мероприятий  подпрограммы 5 «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

№ п/п

Наименование  программы, подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации

Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Наименование подпрограммы ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий..

1.

Задача №1. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдел  физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органа муниципальной власти

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

095 02 89000

121

0,00

0,00

263 000,00

0,00

0,00

342 426,00

 Совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений.

095 02 89000

129

0,00

0,00

79 426,00

0,00

0,00

095 02 89000

122

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

095 02 89020

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

095 02 89030

244

0,00

0,00

10 125,00

0,00

0,00

10 125,00

095 02 89040

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

095 02 89050

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

095 02 89070

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

095 02 89070

244

0,00

0,00

479 550,00

0,00

0,00

479 550,00

095 02 89080

244

0,00

0,00

971 500,00

0,00

0,00

971 500,00

095 02 89090

244

0,00

0,00

162 760,00

0,00

0,00

162 760,00

095 02 89981

121

0,00

0,00

51 770,70

0,00

0,00

51 770,70

095 02 89981

129

0,00

0,00

15 634,75

0,00

0,00

15 634,75

Всего расходные обязательства по подпрограмме

 

 

 

 

 

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

0,00

 

 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района

459

11 02

 

 

 

0,00

2 049 766,45

0,00

0,00

2 049 766,45

 


Номер:  863-п
Принят:  Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич
Публикация:  15.12.2016
Регистрация:  14.12.2016
Файл:  /upload/iblock/7b8/Постановление № от 14.12.2016.docx

Возврат к списку