|
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|
|
«14» декабря 2016 г. |
№ 863-п |
|
гп Северо-Енисейский |
|
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
В целях корректировки и уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 18.11.2013 № 639 – п; от 30.01.2014 № 36 – п; от 27.02.2014 № 72 – п; от 25.04.2014 № 151 – п; от 08.05.2014 № 169 – п; от 03.06.2014 № 234 – п; от 07.07.2014 № 299 – п; от 18.08.2014 № 391 – п; от 09.09.2014 № 438 – п; от 02.10.2014 № 482 – п; от 13.11.2014 № 556 – п; от 01.12.2014 № 593 – п; от 22.12.2014 № 662 – п; от 24.12.2014 № 676 – п; от 18.02.2015 № 43 – п; от 15.05.2015 № 158 – п; от 24.06.2015 № 309 – п; от 13.07.2015 № 384 –п; от 23.07.2015 № 423 – п; от 27.08.2015 № 511 – п; от 28.09.2015 № 597 – п; от 13.11.2015 № 684 – п; от 1811.2015 №703 – п; от 08.12.2015 № 784 – п; от 17.12.2015 № 823 – п; от 01.02.2016 № 32 – п; от 25.02.2016 № 72 – п; от 06.04.2016 № – 173 – п; от 27.04.2016 № 227 – п; от 25.05.2016 № 312 – п; от 10.06.2016 № 368 – п; от 30.06.2016 № 428 – п; от 28.07.2016 № 509 – п; от 02.09.2016 № 591 – п; от 07.10.2016 № 681 – п)(далее – постановление) следующие изменения:
1) В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее –муниципальная программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы»изложить в следующей редакции:
|
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы – 582 658 376,97 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 89 799 335,60 рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 4 042 506,8 рублей. средства краевого бюджета – 71 269 504,27 рублей; средства районного бюджета – 14 487 324,53 рублей; 2015 год – 173 842 359,40 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 423 534,99 рублей. средства краевого бюджета – 52 274 772,31рублей; средства районного бюджета – 118 925 985,33 рублей. внебюджетные источники – 218 066,77 рублей. 2016 год – 236 214 911,30 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 792 966,09 рублей. средства краевого бюджета – 4 417 757,14 рублей; средства районного бюджета – 226 549 704,84 рублей; внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей. 2017 год – 43 766 664,06 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей; средства районного бюджета – 41 196 364,06 рублей; внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей. 2018 год – 39 035 106,61 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей; средства районного бюджета – 36 464 806,61рублей; внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей. |
2) Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению
5) Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6) Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) В приложении № 4 к муниципальной программе, именуемой подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы. |
Общий объем финансирования подпрограммы – 398 996 797,10 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 64 455 633,80 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 58 418 456,50 рублей; средства районного бюджета – 6 037 177,30рублей. 2015 год –135 247 943,07 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 47 415 012,00 рублей; средства районного бюджета 87 832 931,07 рублей. 2016 год – 191 396 474,23 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей, средства районного бюджета – 191 396 474,23 рублей. 2017 год – 6 010 123,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей, средства районного бюджета – 6 010 123,00 рублей. 2018 год – 1 886 623,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 1 886 623,00 рублей. |
б) подраздел 2.7. подпрограммы 1 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат», изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета и бюджета Северо-Енисейского района. Всего на реализацию мероприятий запланировано финансирование в объеме –
398 996 797,10 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 64 455 633,80 рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 58 418 456,50 рублей;
средства районного бюджета – 6 037 177,30рублей.
2015 год –135 247 943,07 рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 47 415 012,00 рублей;
средства районного бюджета 87 832 931,07 рублей.
2016 год – 191 396 474,23 рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
средства районного бюджета – 191 396 474,23 рублей.
2017 год – 6 010 123,00 рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
средства районного бюджета – 6 010 123,00 рублей.
2018 год – 1 886 623,00 рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
средства районного бюджета – 1 886 623,00 рублей.»
в) Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению
8) В приложении № 5 к муниципальной программе, именуемой «Развитие молодежной политики в районе» (далее – подпрограмма 2):
а) строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 234 235,74 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета 1 409 200,00 рублей; средства районного бюджета – 41 825 035,76 рублей, в том числе по годам: 2014 год –5 540 330,83 рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 232 800,00 рублей; средства районного бюджета - 5 307 530,83 рублей; 2015 год – 16 876 158,14 рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета –222 200,00 рублей; средства районного бюджета – 16 653 958,14 рублей; 2016 год – 8 626 364,39рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 493 600,00 рублей; средства районного бюджета – 8 132 764,39 рублей; 2017 год –– 6 095 691,19рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей; средства районного бюджета –5 865 391,19 рублей; 2018 год – 6 095 691,19рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей; средства районного бюджета –5 865 391,19рублей. |
б) подраздел 2.7. подпрограммы 4 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования», изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также средств краевого бюджета (субсидия на поддержку молодежного центра).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 234 235,74 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета 1 409 200,00 рублей;
средства районного бюджета – 41 825 035,74 рублей
в том числе по годам:
2014 год –5 540 330,83 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 232 800,00 рублей;
средства районного бюджета - 5 307 530,83 рублей;
2015 год – 16 876 158,14 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета –222 200,00 рублей;
средства районного бюджета – 16 653 958,14 рублей;
2016 год – 8 626 364,39рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 493 600,00 рублей;
средства районного бюджета – 8 132 764,39 рублей;
2017 год –– 6 095 691,19рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;
средства районного бюджета –5 865 391,19 рублей;
2018 год – 6 095 691,19рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 230 300,00 рублей;
средства районного бюджета –5 865 391,19рублей.»
в) Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7к настоящему постановлению.
9) В приложении № 7 к муниципальной программе, именуемой «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» (далее – подпрограмма 4)
а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы. |
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 96 412 781,62 рублей, средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета - 0,00 рублей; средства районного бюджета – 88 060 231,62 рублей; внебюджетные источники – 8 352 550,00 рублей. в том числе по годам: 2015 год–12 274 537,19 рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 12 056 470,42 рублей. внебюджетные источники – 218 066,77 рублей. 2016 год – 25 888 970,23 рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета –22 434 487,00 рублей; внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей. 2017 год –– 29 124 637,10 рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей; внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей. 2018 год – 29 124 637,10рублей: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей. внебюджетные источники – 2 340 000,00рублей. |
б) подраздел 2.7. подпрограммы 4 именуемый «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат», изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 96 412 781,62 рублей,
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета - 0,00 рублей;
средства районного бюджета – 88 060 231,62 рублей;
внебюджетные источники – 8 352 550,00 рублей.
в том числе по годам:
2015 год–12 274 537,19 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
средства районного бюджета – 12 056 470,42 рублей.
внебюджетные источники – 218 066,77 рублей.
2016 год – 25 888 970,23 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
средства районного бюджета – 22 434 470,00 рублей;
внебюджетные источники – 3 454 483,23 рублей.
2017 год –– 29 124 637,10 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
средства районного бюджета – 26 784 637,10 рублей;
внебюджетные источники – 2 340 000,00 рублей.
2018 год – 29 124 637,10 рублей:
средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
средства районного бюджета –26 784 637,10 рублей.
внебюджетные источники – 2 340 000,00рублей.»
в) Приложение № 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
10) Приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению
11) В приложении № 8 к муниципальной программе, именуемой подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» (далее – подпрограмма 5)
а) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2 049 766,45 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2016 год – 2 049 766,45 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей, средства районного бюджета – 2 049 766,45 рублей. 2017 год – 0,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей, средства районного бюджета – 0,00. 2018 год – 0,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства краевого бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 0,00 рублей |
11) Приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
|
Приложение № 2 к подпрограмме 5 муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
Глава Северо-Енисейского района И.М.Гайнутдинов
Приложение № 1 к постановлению
администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитиефизической культуры, спорта и молодежнойполитики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 563 –п)
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
|
№ п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
Два года предшествующих |
Годы реализации программы |
|||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
Цель 1 Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Северо-Енисейского района на спортивной арене Красноярского края. |
|||||||||||
|
1 |
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе |
Единиц |
|
Прогноз социально экономического развития |
39 |
40 |
40 |
41 |
42 |
42 |
42 |
|
2 |
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
Прогноз социально экономического развития |
13,92 |
16,16 |
18,4 |
20 |
20,7 |
21 |
21 |
|
Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
|||||||||||
|
1.1. |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Северо-Енисейского района |
чел. |
|
Статистическая отчетность 1-ФК |
981 |
993 |
993 |
1 023 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
|
1.2. |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
чел. |
|
Статистическая отчетность 1-ФК |
1 651 |
1 910 |
2 287 |
2 538 |
2 683 |
2 781 |
2 781 |
|
1.3. |
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения |
чел. |
|
Расчетный |
Х |
Х |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
|
1.4. |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района |
чел. |
|
Расчетный |
1900 |
2000 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2500 |
|
1.5. |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края |
чел. |
|
Расчетный |
51 |
54 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Цель 2 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района |
|||||||||||
|
1 |
Количество социальных проектов, реализуемых молодежью района |
шт. |
|
Ведомственная отчетность |
2 |
4 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
2 |
Удельный вес молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в социальные молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе |
% |
|
Ведомственная отчетность |
Х |
2,2 |
5,6 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|
3 |
Количество благополучателей – жителей Северо-Енисейского района, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
Х |
400 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1 200 |
|
Задача 2 Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в районе» |
|||||||||||
|
2.1. |
Количество проведенных мероприятий, их участников |
шт./ чел. |
|
Ведомственная отчетность |
67/1000 |
75/1500 |
80/1800 |
80/2000 |
80/2100 |
80/2100 |
80/2100 |
|
2.2. |
Количество клубных формирований МЦ |
шт. |
|
Ведомственная отчетность |
3 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
2.3. |
Количество населенных пунктов района, охваченных деятельностью учреждения молодежной политики |
шт. |
|
Ведомственная отчетность |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Цель 3 Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» |
|||||||||||
|
Задача 3.1 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
|||||||||||
|
1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы |
% |
|
Ведомственная отчетность |
15,5 |
7,9 |
16,1 |
16,1 |
14,4 |
12,75 |
11,01 |
|
2 |
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года |
% |
|
Ведомственная отчетность |
100 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Задача 3.2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
|||||||||||
|
3.1. |
Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право |
% |
|
Ведомственная отчетность |
89 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Цель 4 Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района |
|||||||||||
|
1 |
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в бассейне «Аяхта» |
% |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
5,87 |
6,48 |
6,96 |
7,37 |
|
2 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта» Северо-Енисейского района», согласно календарному плану спортивных мероприятий Северо-Енисейского района |
чел. |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
73 |
100 |
120 |
150 |
|
Задача № 4 Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Северо-Енисейского района |
|||||||||||
|
Подпрограмма 4. «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» |
|||||||||||
|
4.1. |
Количество населения систематический занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района |
чел. |
|
Статистический отчет 1 - ФК |
Х |
Х |
Х |
717 |
800 |
850 |
900 |
|
Задача 5. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Северо-Енисейском районе |
|||||||||||
|
5.1. |
Количество обучающихся в муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа" занимающихся в группах каратэ, дзюдо , бокс, самбо, хоккея, плавания (вместе с руководителем) |
человек в неделю |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
110 |
110 |
110 |
|
5.2. |
Количество воспитанников военно-патриотических клубов "Амаки", "Росомаха", "Славяне", "Брест" муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района (вместе с руководителями групп) |
человек в неделю |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
20 |
20 |
20 |
|
5.2. |
Количество водолазов осуществляющих подготовку и проведение учений, тренировок по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера МКУ «Аварийно-спасательного формирования Северо-Енисейского района» |
человек в месяц |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
10 |
10 |
10 |
|
Цель 5 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
|||||||||||
|
1. |
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства . |
% |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 6. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта |
|||||||||||
|
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
|||||||||||
|
1 |
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности |
% |
|
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
Приложение № 2 к постановлению администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитиефизической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 563 –п)
|
Перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению и объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную собственность Северо-Енисейского района (за счет всех источников финансирования) |
|
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование объекта, территория строительства (приобретения) мощность и единицы измерения мощности объекта |
Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) |
Годы строительства (приобретения) |
Предельная сметная стоимость объекта |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта** |
Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |
|||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
годы до ввода |
|||||||
|
Подпрограмма 1 . «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
|||||||||||||
|
Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |
|||||||||||||
|
Наименование мероприятия: |
|||||||||||||
|
1 |
Здание крытого плавательного бассейна в гп Северо-Енисейский |
инвестиции |
2014-2015 |
185 365 403,44 |
0,00 |
0,00 |
57 225 456,50 |
128 722 222,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
краевой бюджет |
104 481 268,50 |
0,00 |
0,00 |
57 066 256,50 |
47 415 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
районный бюджет |
80 884 134,94 |
0,00 |
0,00 |
159 200,00 |
81 307 210,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
2 |
Строительство физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский) |
инвестиции |
2015-2016 |
182 845 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 912 016,54 |
181 433 533,46 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
районный бюджет |
182 845 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 912 016,54 |
181 433 533,46 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
3 |
Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «реконструкция технических помещений подвала офисного здания по ул. Фабричная , 3 гп Северо-Енисейский под тренажерный зал» |
инвестиции |
2014 |
1 019 795,55 |
0,00 |
0,00 |
1 019 795,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
районный бюджет |
1 019 795,55 |
0,00 |
0,00 |
1 019 795,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
4 |
Устройство крытой переходной галереи из здания муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения "Бассейна "Аяхта" Северо-Енисейского района" по ул. Фабричная, 1Б в здание физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр.№ 4) в гп Северо-Енисейский |
инвестиции |
2017 |
4 123 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123 500,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
районный бюджет |
4 123 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123 500,00 |
0,00 |
|
||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
|
373 436 524,61 |
0,00 |
0,00 |
58 245 252,05 |
130 634 239,10 |
181 433 533,46 |
4 123 500,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
104 481 268,50 |
0,00 |
0,00 |
57 066 256,50 |
47 415 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
268 955 256,11 |
0,00 |
0,00 |
1 178 995,55 |
83 219 227,10 |
181 433 533,46 |
4 123 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Приложение № 3 к постановлению администрации Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п (Новая редакция Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитиефизической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 –п) Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Статус (государственная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.) |
||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период |
|||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" |
всего расходные обязательства по программе |
|
|
|
|
89 799 335,60 |
173 624 292,63 |
232 760 428,07 |
41 426 664,06 |
36 695 106,61 |
574 305 826,97 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
||||||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
11 02 |
|
|
81 150 050,29 |
151 756 483,79 |
193 243 151,03 |
4 422 835,77 |
3 814 778,32 |
438 510 799,20 |
||||
|
Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
444 |
11 02 |
|
|
552 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 200,00 |
||||
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
|
|
8 097 085,31 |
21 867 808,84 |
34 101 631,55 |
32 880 328,29 |
32 880 328,29 |
129 827 182,28 |
||||
|
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
|
|
0,00 |
0,00 |
5 415 645,49 |
0,00 |
0,00 |
5 415 645,49 |
||||
|
Подпрограмма 1 |
Развитие массовой физической культуры и спорта |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
64 455 633,80 |
135 247 943,07 |
191 396 474,23 |
6 010 123,00 |
1 886 623,00 |
398 996 797,10 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
||||||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
11 02 |
|
|
61 346 679,32 |
132 362 762,79 |
184 989 815,03 |
1 886 623,00 |
1 886 623,00 |
386 596 003,14 |
||||
|
Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
444 |
11 02 |
|
|
552 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 200,00 |
||||
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
|
|
2 556 754,48 |
2 885 180,28 |
3 040 780,16 |
0,00 |
0,00 |
8 482 714,92 |
||||
|
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
|
|
0,00 |
0,00 |
3 365 879,04 |
0,00 |
0,00 |
3 365 879,04 |
||||
|
Подпрограмма 2 |
Развитие молодежной политики в районе |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
5 540 330,83 |
16 876 158,14 |
8 626 364,39 |
6 095 691,19 |
6 095 691,19 |
43 234 235,74 |
||
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
||||||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
07 07 |
|
|
0,00 |
9 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 950 000,00 |
||||
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
07 07 |
|
|
5 540 330,83 |
6 926 158,14 |
8 626 364,39 |
6 095 691,19 |
6 095 691,19 |
33 284 235,74 |
||||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском |
всего расходные обязательства |
441 |
10 03 |
|
|
19 803 370,97 |
9 443 721,00 |
8 253 336,00 |
2 536 212,77 |
1 928 155,32 |
41 964 796,06 |
||
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
||||||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
10 03 |
|
|
19 803 370,97 |
9 443 721,00 |
8 253 336,00 |
2 536 212,77 |
1 928 155,32 |
41 964 796,06 |
||||
|
Подпрограмма 4 |
Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
445 |
11 02 |
|
|
0,00 |
12 056 470,42 |
22 434 487,00 |
26 784 637,10 |
26 784 637,10 |
88 060 231,62 |
||
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
||||||||||
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
|
|
0,00 |
12 056 470,42 |
22 434 487,00 |
26 784 637,10 |
26 784 637,10 |
88 060 231,62 |
||||
|
Подпрограмма 5 |
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
459 |
11 02 |
|
|
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
||
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
||||||||||
|
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
|
|
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
||||
|
||||||||||||||
|
Приложение № 4 к постановлению администрации Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п (Новая редакция Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 –п Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Северо-Енисейского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 5 к постановлению
администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 563 –п
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Северо-Енисейского района (МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района», МБУ «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»), МБУ «Бассейн «Аяхта Северо-Енисейского района»
|
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |
||||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Профилактика негативных проявлений в молодежной среде |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества подростков района, вовлеченных в мероприятия (чел.) |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
1.1. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и развитие волонтерского движения |
20 |
20 |
400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Х |
704 790,60 |
673176,83 |
1 004 400,00 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация летнего отдыха и сезонной занятости молодежи |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество подростков района, вовлеченных в мероприятиях сезонной занятости (чел./мес.) |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
2.2. Организация летнего отдыха и сезонной занятости молодежи |
35 |
39 |
40 |
54 |
40 |
40 |
40 |
Х |
704 790,60 |
4 37 638,99 |
887 900,00 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Информационная, организационная поддержка деятельности молодежных объединений (проектные команды, активы, инициативные группы) |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы):Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений (проектных команд) (чел.) |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
3.1.Информационная, организационная поддержка деятельности молодежных объединений (проектные команды, активы, инициативные группы) |
х |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
4 711 238,19 |
1 621 150,61 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Поддержка молодых граждан в сфере профессиональной ориентации, поддержка молодежного предпринимательства (услуга до 31.12.2014г.) |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на поддержку молодых граждан в сфере профессиональной ориентации и поддержку молодежного предпринимательства |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
4.1. Поддержка молодых граждан в сфере профессиональной ориентации, поддержка молодежного предпринимательства |
Х |
2 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
Х |
704 790,60 |
673 176,83 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Поддержка молодежных инициатив, содействие проектной деятельности молодежи. Развитие лидерского потенциала молодежи и молодежного самоуправления (услуга до 31.12.2014г.) |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Увеличение количества участников молодежных проектов. |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
5.1. Поддержка молодежных инициатив, содействие проектной деятельности молодежи. Развитие лидерского потенциала молодежи и молодежного самоуправления. |
15 |
15 |
100 |
100 |
150 |
150 |
Х |
Х |
704 790,60 |
673 176,83 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение районных мероприятий, обеспечение участия в региональных конкурсах, фестивалях, семинарах талантливой и одаренной молодежи района |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество молодых людей, участвующих в региональных и районных мероприятиях (чел.) |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
6.1.Поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие креативных индустрий и научно-технического творчества молодежи |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Х |
489 942,13 |
673 176,83 |
808 000,00 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение массовых мероприятий, выставок, конкурсов, праздников, иных мероприятий, в том числе спортивных |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
7.1. Популяризация здорового образа жизни и фитнеса |
8 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Х |
704 790,60 |
673 176,83 |
833 900,00 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество подростков и молодежи Северо-Енисейского района, вовлеченных в мероприятия (чел.) |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
8.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
200 |
200 |
200 |
230 |
250 |
250 |
12 |
- |
704 790,60 |
673 176,83 |
719 500,00 |
Х |
Х |
Х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
Х |
Х |
Х |
Х |
16 |
16 |
16 |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 855 626,07 |
2 582 726,04 |
2 582 726,04 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
Х |
Х |
Х |
Х |
10 |
10 |
10 |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 665 251,00 |
2 410 544,30 |
2 410 544,30 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): Количество проведенных мероприятий |
|
|||||||||||||
|
Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в районе |
||||||||||||||
|
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
Х |
Х |
Х |
Х |
4 |
4 |
4 |
Х |
Х |
Х |
Х |
824 958,64 |
746 120,85 |
746 120,85 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы) Кол-во клубных формирований ед. |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 1.«Развитие массовой физической культуры и спорта» |
||||||||||||||
|
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Х |
2 |
4 |
5 |
Х |
Х |
Х |
Х |
3 518 914,49 |
2 556 754,48 |
2 840 240,41 |
Х |
Х |
Х |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Х |
Х |
Х |
Х |
5 |
5 |
5 |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 942 137,62 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта |
||||||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы) Число посещений за год обучающимися МБОУ ДО «Северо – Енисейская детская юношеская спортивная школа бассейна «Аяхта» Северо-Енисейского района» |
||||||||||||||
|
Подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» |
||||||||||||||
|
Обеспечение доступа к объектам спорта "бассейн" |
Х |
Х |
Х |
Х |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
Х |
Х |
Х |
10 479 242,18 |
20 105 535,11 |
26 534 637,10 |
26 534 637,10 |
Приложение № 6 кпостановлению
администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры» утвержденное
постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 –п
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.) |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Привлечение взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого позадаче 1 |
|
3 518 914,49 |
3 408 238,40 |
3 307 349,57 |
895 761,47 |
895 761,47 |
12 371 529,26 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.Организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
911001 |
Х |
938 664,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 701 219,64 |
Ежегодное проведение пяти акций и спортивного праздника, с участием не менее 1600 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
360 |
926 231,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
12 433,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
918300 |
Х |
0,00 |
704 911,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
360 |
0,00 |
692 782,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
0,00 |
12 129,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83000 |
|
0,00 |
0,00 |
527 819,96 |
764 911,47 |
764 911,47 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
0,00 |
0,00 |
11 580,00 |
12 160,00 |
12 160,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
360 |
0,00 |
0,00 |
516 239,96 |
752 731,47 |
752 731,47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.Пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района. |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
911002 |
244 |
78 981,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 981,11 |
Ежегодное изготовление полиграфической продукции в количестве 500 шт.. |
||||||||||||||||||||||||
|
918301 |
244 |
0,00 |
50 316,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 316,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83010 |
|
0,00 |
0,00 |
58 403,86 |
143 550,00 |
143 550,00 |
345 503,86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 3.Организация деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан, расходы на оплату труда инструкторов спортивных клубов по месту жительства граждан. |
Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
445 |
1102 |
|
611 |
1 011 138,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 011 138,48 |
Увеличение числа молодежи и взрослого населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом с/к по месту жительства граждан до 235 человек к 2017 году |
||||||||||||||||||||||||
|
|
611 |
0,00 |
1 542 427,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 542 427,11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
918898 |
612 |
0,00 |
89 783,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 783,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 88980 |
612 |
0,00 |
0,00 |
72 134,12 |
0,00 |
0,00 |
72 134,12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 88981 |
612 |
0,00 |
0,00 |
36 468,42 |
0,00 |
0,00 |
36 468,42 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83020 |
611 |
0,00 |
0,00 |
1 550 044,07 |
0,00 |
0,00 |
1 550 044,07 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 4. Улучшение материально-технической базы для спортивных клубов по месту жительства граждан |
Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
445 |
1102 |
911004 |
Х |
622 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 502 220,00 |
Приобретение за три года инвентаря и спортивной формы для спортивных клубов (лыжные ботинки-50 пар, тренажеры, столы для настольного тенниса-1 шт., пневматическая винтовка-1 шт., ракетки-40шт., форма для команд по игровым видам спорта – 90 шт., снегоуборочная машинка – 1 шт., мячи для игровых видов-50 шт., клюшки-300 шт. сетки для игровых видов -3 шт.ит.д.) |
||||||||||||||||||||||||
|
611 |
236 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
612 |
385 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
918303 |
Х |
0,00 |
889 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
611 |
0,00 |
27 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
612 |
0,00 |
862 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83030 |
612 |
0,00 |
0,00 |
990 040,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 5. Организация и проведение районных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
911005 |
360 |
67 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
591 293,00 |
Участие в физкультурных и комплексных спортивных мероприятиях поселков примут не менее 100 человек ежегодно |
||||||||||||||||||||||||
|
918304 |
360 |
0,00 |
130 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83040 |
360 |
0,00 |
0,00 |
130 843,00 |
130 850,00 |
130 850,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 6. Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет восстановленных остатков 2013 года |
Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
445 |
1102 |
091 7701 |
612 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Стол для настольного тенниса 4шт., лыжи – 50 пер, лыжные палки – 50 пар, тренажер – ь4шт. ворота для хоккея с мячом, защита дляринк-бенди 9шт., защита вратарская -1 пара. Палатка туристическая 6 шт. Диски для игры ФРИСБИ. Бита бейсбольная 3 шт. туристический спальный мешок 10 шт. |
||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
итого позадаче 2 |
1 502 547,26 |
1 201 985,57 |
985 538,75 |
843 111,53 |
843 111,53 |
5 768 388,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 2001 |
Х |
826 961,26 |
0,00 |
|
|
|
4 337 688,64 |
Увеличение числа населения принимающего участие в районных физкультурно-спортивных мероприятиях до 400 чел. |
||||||||||||||||||||||||
|
360 |
512 315,76 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
314 645,50 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 8305 |
Х |
|
838 965,57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
360 |
|
461 064,18 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
|
377 901,39 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83050 |
Х |
|
|
985 538,75 |
843 111,53 |
843 111,53 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
360 |
|
|
485 458,16 |
461 076,18 |
461 076,18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
244 |
|
|
500 080,59 |
382 035,35 |
382 035,35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2. |
Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
445 |
1102 |
091 2002 |
611 |
123 386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 386,00 |
Число участников официальных краевых физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского края ежегодно не менее 16 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Участие в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края |
091 8306 |
611 |
0,00 |
363 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363 020,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83060 |
611 |
0,00 |
0,00 |
392 093,55 |
0,00 |
0,00 |
392 093,55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 3 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет остатков целевых средств 2013 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации Северо-Енисейского района от 08.05.2014г. № 169-п) |
Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
444 |
1102 |
091 7704 |
612 |
552 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 200,00 |
Увеличение количества участников районных, зональных и краевых соревнований. |
||||||||||||||||||||||||
|
Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
5 920,00 |
3 480,00 |
3 736,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
17 336,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения. |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 3001 |
360 |
5 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 336,00 |
Увеличить количество участвующих маломобильной категории населения в спортивно-массовых мероприятиях не менее 12 чел. к 2017 году |
||||||||||||||||||||||||
|
091 8307 |
360 |
|
3 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83070 |
360 |
|
0,00 |
3 736,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта (с изменениями, внесенными постановлением администрации Северо-Енисейского района от 03.06.2014 № 234-п) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
итого по задаче 4 |
59 428 252,05 |
130 634 239,10 |
186 649 352,50 |
4 123 500,00 |
0,00 |
375 119 524,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1. |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 4004 |
414 |
159 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 200,00 |
Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Долевое участие на выравнивании обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств, в части строительства здания крытого плавательного бассейна |
091 8308 |
414 |
0,00 |
159 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 7511 |
414 |
57 066 256,50 |
47 415 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104 481 268,50 |
Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Строительство крытого плавательного бассейна в гп Северо-Енисейский |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 8341 |
414 |
0,00 |
81 148 010,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 148 010,56 |
Увеличение единовременной пропускной способности на 30 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2. Строительство стадиона в п.Тея |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 4002 |
414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение единовременной пропускной способности на 35 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 3. Приобретение и установка хоккейной коробки в гп Северо-Енисейский |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 4003 |
414 |
1 183 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 183 000,00 |
Увеличение количества систематически занимающихся на 18 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 4. |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 4005 |
414 |
1 019 795,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 019 795,55 |
Увеличение единовременной пропускной способности на 18 человек |
||||||||||||||||||||||||
|
Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «реконструкция технических помещений подвала офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский под тренажерный зал» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 5 |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 8343 |
414 |
0,00 |
1 912 016,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 912 016,54 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Строительство физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83430 |
414 |
0,00 |
0,00 |
181 433 533,46 |
0,00 |
0,00 |
181 433 533,46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
091 00 83430 |
244 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
Оплата услуг ресурсоснабжающей организации до выбора управляющей организации |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 6 |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
1102 |
091 00 81170 |
414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123 500,00 |
0,00 |
4 123 500,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Устройство крытой переходной галереи из здания муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения "Бассейна "Аяхта" Северо-Енисейского района" по ул. Фабричная, 1Б в здание физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр.№ 4) в гп Северо-Енисейский |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
441 |
11 02 |
091 00 83431 |
244 |
0,00 |
0,00 |
1 349 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие 8 |
|
459 |
11 02 |
091 01 88000 |
111 |
0,00 |
0,00 |
406 000,01 |
0,00 |
0,00 |
406 000,01 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Спортивный комплекс Северо-Енисейского района "Нерика" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88000 |
119 |
0,00 |
0,00 |
122 612,00 |
0,00 |
0,00 |
122 612,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88000 |
112 |
0,00 |
0,00 |
34 779,00 |
0,00 |
0,00 |
34 779,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88020 |
112 |
0,00 |
0,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
11 800,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88030 |
244 |
0,00 |
0,00 |
6 525,00 |
0,00 |
0,00 |
6 525,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88040 |
244 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88050 |
244 |
0,00 |
0,00 |
589 280,00 |
0,00 |
0,00 |
589 280,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88070 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88070 |
244 |
0,00 |
0,00 |
305 100,00 |
0,00 |
0,00 |
305 100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88080 |
244 |
0,00 |
0,00 |
1 508 086,00 |
0,00 |
0,00 |
1 508 086,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88090 |
244 |
0,00 |
0,00 |
256 497,60 |
0,00 |
0,00 |
256 497,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88981 |
111 |
0,00 |
0,00 |
57 756,86 |
0,00 |
0,00 |
57 756,86 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
091 01 88981 |
119 |
0,00 |
0,00 |
17 442,57 |
0,00 |
0,00 |
17 442,57 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
61 898 879,32 |
132 362 762,79 |
191 396 474,23 |
6 010 123,00 |
1 886 623,00 |
393 554 862,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
11 02 |
|
|
61 346 679,32 |
132 362 762,79 |
184 989 815,03 |
6 010 123,00 |
1 886 623,00 |
199 129 809,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
444 |
11 02 |
|
|
552 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 200,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
|
|
2 556 754,48 |
2 885 180,28 |
3 040 780,16 |
0,00 |
0,00 |
12 493 670,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
|
|
0,00 |
0,00 |
3 365 879,04 |
0,00 |
0,00 |
3 365 879,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Приложение № 7 к постановлению
администрации Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563 -п
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.) |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014г. |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г. |
Итого на период |
|||
|
Программа |
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 |
«Развитие молодежной политики в районе» |
|||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями |
|||||||||||
|
Задача подпрограммы |
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
|||||||||||
|
итого по подпрограмме |
5 540 330,83 |
16 876 158,14 |
8 626 364,41 |
6 095 691,19 |
6 095 691,19 |
43 234 235,76 |
|
|||||
|
Мероприятие 1. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Северо-Енисейского района» |
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
0707 |
092 1001 |
611 |
513 292,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513 292,64 |
Увеличение количества молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в добровольческую деятельность с 20 человек в 2013 году до 80 человек в 2016 году Количество несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях летней занятости, не менее 40 человек до 2016 года. |
|
092 1001 |
612 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 000,00 |
Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе, с 15 % в 2013 году до – 45% в 2016 году. |
||||
|
092 8330 |
611 |
0,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
Увеличение количества участников молодежных проектов с 15 до 150 человек. |
||||
|
итого мероприятие 1 |
572 292,64 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 062 292,64 |
|
|||||
|
Мероприятие 2. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке» |
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
0707 |
092 1002 |
611 |
24 000,00 |
|
|
|
|
24 000,00 |
Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку одаренной и талантливой молодежи, развитие креативных индустрий и НТТМ с 7 единиц в 2013г. до 13 единиц в 2016 году; |
|
092 8331 |
612 |
|
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
Увеличение количества молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в мероприятия, здорового образа жизни с 70 человек в 2013 году до 200 человек в 2016 году. |
||||
|
092 00 S4560 |
612 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
72 000,00 |
|||||
|
итого мероприятие 2 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
120 000,00 |
|
|||||
|
Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке» |
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
0707 |
092 7456 |
612 |
232 800,00 |
222 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
455 000,00 |
Увеличение участников мероприятий патриотической направленности из числа молодежи с 200 до 280 человек.
|
|
092 00 74560 |
612 |
0,00 |
0,00 |
230 300,00 |
230 300,00 |
230 300,00 |
690 900,00 |
|||||
|
итого мероприятие 3 |
232 800,00 |
222 200,00 |
230 300,00 |
230 300,00 |
230 300,00 |
1 145 900,00 |
|
|||||
|
Мероприятие 4. Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
0707 |
092 0010130 |
611 |
0,00 |
0,00 |
263 300,00 |
0,00 |
0,00 |
263 300,00 |
|
|
итого мероприятие 4 |
0,00 |
0,00 |
263 300,00 |
0,00 |
0,00 |
263 300,00 |
|
|||||
|
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Северо-Енисейского района»
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района
|
445 |
07 07 |
921088 |
611 |
4 711 238,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 711 238,19 |
|
|
928800 |
611 |
0,00 |
4 979 580,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 979 580,53 |
|||||
|
928800 |
612 |
0,00 |
158 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158 800,00 |
|||||
|
928802 |
611 |
0,00 |
70 898,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 898,50 |
|||||
|
928803 |
611 |
0,00 |
31 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 065,00 |
|||||
|
928804 |
611 |
0,00 |
161 838,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 838,71 |
|||||
|
928805 |
611 |
0,00 |
60 813,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 813,57 |
|||||
|
928806 |
611 |
0,00 |
45 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 063,00 |
|||||
|
928808 |
611 |
0,00 |
126 074,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126 074,25 |
|||||
|
928898 |
612 |
0,00 |
555 824,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555 824,58 |
|||||
|
092 01 88000 |
611 |
0,00 |
0,00 |
5 085 797,13 |
5 210 090,78 |
5 210 090,78 |
15 505 978,69 |
|||||
|
092 01 88010 |
612 |
0,00 |
0,00 |
93 546,56 |
102 000,00 |
102 000,00 |
297 546,56 |
|||||
|
092 01 88020 |
611 |
0,00 |
0,00 |
150 250,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
220 250,00 |
|||||
|
092 01 88030 |
611 |
0,00 |
0,00 |
112 150,91 |
104 513,85 |
104 513,85 |
321 178,61 |
|||||
|
092 01 88040 |
611 |
0,00 |
0,00 |
228 548,72 |
0,00 |
0,00 |
228 548,72 |
|||||
|
092 01 88050 |
611 |
0,00 |
0,00 |
244 917,29 |
304 219,89 |
304 219,89 |
853 357,07 |
|||||
|
092 01 88070 |
611 |
0,00 |
0,00 |
285 256,67 |
45 000,00 |
45 000,00 |
375 256,67 |
|||||
|
092 01 88070 |
612 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
|||||
|
092 01 88080 |
612 |
0,00 |
0,00 |
785 718,48 |
0,00 |
0,00 |
785 718,48 |
|||||
|
092 01 88090 |
611 |
0,00 |
0,00 |
238 915,48 |
40 566,67 |
40 566,67 |
320 048,34 |
|||||
|
092 01 88980 |
612 |
0,00 |
0,00 |
506 245,78 |
0,00 |
0,00 |
506 245,78 |
|||||
|
092 01 88981 |
612 |
0,00 |
0,00 |
300 417,85 |
0,00 |
0,00 |
300 41785 |
|||||
|
итого мероприятие 5. |
|
4 711 238,19 |
6 189 958,14 |
8 108 764,39 |
5 841 391,19 |
5 841 391,19 |
30 692 743,10 |
|
||||
|
Мероприятие 6. По восстановлению после пожара здания МБУ "Молодежный центр Северо-Енисейскогорайона" по ул. Советская, д. 7, в гп. Северо-Енисейский |
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
07 07 |
092 8332 |
243 |
0,00 |
9 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 950 000,00 |
|
|
итого мероприятие 6. |
0,00 |
9 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 950 000,00 |
|
|||||
|
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
5 540 330,83 |
16 876 158,14 |
8 626 364,39 |
6 095 691,19 |
6 095 691,19 |
43 234 235,74 |
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Северо-Енисейского района |
441 |
07 07 |
|
|
0,00 |
9 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 950 000,00 |
|
|
|
Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
444 |
07 07 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
07 07 |
|
|
5 540 330,83 |
6 926 158,14 |
8 626 691,39 |
6 095 691,19 |
6 095 691,19 |
33 284 235,74 |
|
|
Приложение № 8 кпостановлению администрации
Северо-Енисейского района от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Повышение мотивации населения кздоровому и активномуобразу жизни» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 563 –п
|
Перечень целевых индикаторов подпрограммы |
||||||||||
|
№ п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Два года предшествующих |
Годы реализации программы |
|||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом. |
||||||||||
|
Задача №1. Обеспечение доступа к спортивным объектам. |
||||||||||
|
1 |
Количество населения систематический занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района |
чел. |
Статистический отчет 1 - ФК |
Х |
Х |
Х |
717 |
850 |
900 |
900 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа" занимающихся в группах каратэ, дзюдо , бокс, самбо, хоккея, плавания (вместе с руководителем) |
чел. |
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
110 |
110 |
110 |
|
Количество воспитанников военно-патриотических клубов "Амаки", "Росомаха", "Славяне", "Брест" муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района (вместе с руководителями групп) |
чел. |
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
20 |
20 |
20 |
|
|
Количество водолазов осуществляющих подготовку и проведение учений, тренировок по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера МКУ «Аварийно-спасательного формирования Северо-Енисейского района» |
чел. |
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
Х |
10 |
10 |
10 |
|
|
2 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта» Северо-Енисейского района», согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района |
чел. |
Расчетный |
Х |
Х |
Х |
73 |
150 |
150 |
150 |
Приложение № 10 к постановлению
администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение мотивации населения кздоровому и активному
образу жизни» утвержденное постановлениемадминистрации Северо-Енисейскогорайонаот 29.10.2013 № 563 –п
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.) |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||
|
(руб.), годы |
|||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период |
|||
|
Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 -2018 года |
|||||||||||
|
Наименование подпрограммы «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» |
|||||||||||
|
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом. |
|||||||||||
|
Задача №1. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени. |
|||||||||||
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным физкультурно-оздоровительным учреждением "Бассейн "Аяхта" Северо-Енисейского района" |
Управление культуры и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
094 8800 |
611 |
6 283 123,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 426 925,09 |
Увеличение числа молодежи и взрослого населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|
094 8800 |
612 |
1 143 801,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
094 8801 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
094 8802 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
094 8803 |
611 |
98 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 300,00 |
|||||
|
094 8804 |
611 |
2 896 074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 896 074,00 |
|||||
|
094 8805 |
611 |
1 065 918,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 065 918,69 |
|||||
|
094 8806 |
611 |
135 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 826,00 |
|||||
|
094 8807 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
094 8808 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
094 8809 |
612 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||
|
094 8898 |
612 |
333 426,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
333 426,64 |
|||||
|
094 01 88000 |
611 |
0,00 |
14 110 172,80 |
15 496 041,00 |
15 496 041,00 |
45 102 254,80 |
|||||
|
094 01 88010 |
612 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
750 000,00 |
|||||
|
094 01 88020 |
611 |
0,00 |
114 300,00 |
114 300,00 |
114 300,00 |
342 900,00 |
|||||
|
094 01 88030 |
611 |
0,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
366 000,00 |
|||||
|
094 01 88040 |
611 |
0,00 |
132 551,70 |
220 000,00 |
220 000,00 |
572 551,70 |
|||||
|
094 01 88050 |
611 |
0,00 |
4 571 187,62 |
7 642 296,10 |
7 642 296,10 |
19 855 779,82 |
|||||
|
094 01 88070 |
611 |
0,00 |
893 000,00 |
1 560 000,00 |
1 560 000,00 |
4 013 000,00 |
|||||
|
094 01 88080 |
612 |
0,00 |
104 849,00 |
0,00 |
0,00 |
104 849,00 |
|||||
|
094 01 88090 |
611 |
0,00 |
162 322,99 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
2 922 322,99 |
|||||
|
094 01 88980 |
612 |
0,00 |
1 127 736,46 |
0,00 |
0,00 |
1 127 736,46 |
|
||||
|
094 01 88981 |
612 |
0,00 |
846 366,43 |
0,00 |
0,00 |
846 366,43 |
|
||||
|
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
12 056 470,42 |
22 434 487,00 |
26 784 637,10 |
26 784 637,10 |
88 060 231,62 |
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры и молодежной политики Северо-Енисейского района |
445 |
11 02 |
|
|
12 056 470,42 |
22 434 487,00 |
26 784 637,10 |
26 784 637,10 |
88 060 231,62 |
|
|
Приложение № 9 к постановлению
администрации Северо-Енисейского района
от 14.12.2016 № 863-п
(Новая редакция Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия» утвержденное постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 29.10.2013 № 563 -п
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
|
№ п/п |
Наименование программы, подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.) |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период |
||||
|
Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
|||||||||||||
|
Наименование подпрограммы ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
|||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.. |
|||||||||||||
|
1. |
Задача №1. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта |
||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органа муниципальной власти |
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
095 02 89000 |
121 |
0,00 |
0,00 |
263 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 426,00 |
Совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений. |
|
095 02 89000 |
129 |
0,00 |
0,00 |
79 426,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
095 02 89000 |
122 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
||||||
|
095 02 89020 |
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
095 02 89030 |
244 |
0,00 |
0,00 |
10 125,00 |
0,00 |
0,00 |
10 125,00 |
||||||
|
095 02 89040 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
095 02 89050 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
095 02 89070 |
122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
095 02 89070 |
244 |
0,00 |
0,00 |
479 550,00 |
0,00 |
0,00 |
479 550,00 |
||||||
|
095 02 89080 |
244 |
0,00 |
0,00 |
971 500,00 |
0,00 |
0,00 |
971 500,00 |
||||||
|
095 02 89090 |
244 |
0,00 |
0,00 |
162 760,00 |
0,00 |
0,00 |
162 760,00 |
||||||
|
095 02 89981 |
121 |
0,00 |
0,00 |
51 770,70 |
0,00 |
0,00 |
51 770,70 |
||||||
|
095 02 89981 |
129 |
0,00 |
0,00 |
15 634,75 |
0,00 |
0,00 |
15 634,75 |
||||||
|
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
|
0,00 |
2 049 766,45 |
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
|||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|||||
|
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |
459 |
11 02 |
|
|
|
0,00 |
2 049 766,45 |
0,00 |
0,00 |
2 049 766,45 |
|||
